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老師,公司是小規(guī)模,經(jīng)營食堂和餐飲,6月份A公司職工餐費(fèi)7月初開的發(fā)票,餐費(fèi)一直未支付(7月份也是如此),6月份沒賬做賬時沒做這筆,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?

2024-08-28 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-28 11:36

您好,這個的話,意思是開票了,然后沒做是嗎

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快賬用戶6754 追問 2024-08-28 11:40

是的,款也沒收到

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齊紅老師 解答 2024-08-28 11:40

這個的話 借應(yīng)收賬款? 貸 其他業(yè)務(wù)收入——餐飲收入

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快賬用戶6754 追問 2024-08-28 11:40

7月份的餐費(fèi)8月初開的票,款也沒收到

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齊紅老師 解答 2024-08-28 11:41

嗯對,是先做應(yīng)收就行

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快賬用戶6754 追問 2024-08-28 11:43

6月份的7月開的票,直接在7月份記賬嗎?分錄這樣記嗎 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6754 追問 2024-08-28 11:44

收到之后,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2024-08-28 11:44

對的,這樣計入是沒錯的,是這樣的

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快賬用戶6754 追問 2024-08-28 11:47

好的,以后做賬是以開票月份記賬還是以實(shí)際月份來?

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齊紅老師 解答 2024-08-28 11:47

按照實(shí)際月份來做的

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快賬用戶6754 追問 2024-08-28 11:56

是這樣嗎?那附件需要附哪些?

是這樣嗎?那附件需要附哪些?
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齊紅老師 解答 2024-08-28 12:26

嗯對有沒有合同和出庫單?

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快賬用戶6754 追問 2024-08-28 13:15

有合同,合同是一年一簽的,沒有出庫單

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齊紅老師 解答 2024-08-28 13:35

需要有出庫單,發(fā)票,這

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快賬用戶6754 追問 2024-08-28 14:39

有用餐記錄也可以吧

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齊紅老師 解答 2024-08-28 14:40

但是是需要有發(fā)票的,這個

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快賬用戶6754 追問 2024-08-28 15:13

有發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:13

嗯對,那樣就可以了這個

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快賬用戶6754 追問 2024-08-28 17:59

老師,我上面的分錄里,要計提應(yīng)交增值稅費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-28 20:26

這個的話是要計提的,要

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您好,這個的話,意思是開票了,然后沒做是嗎
2024-08-28
你好,你6月份可以計入預(yù)付賬款。七月份再轉(zhuǎn)入到成本或者費(fèi)用。
2023-07-05
你好,賬務(wù)處理需要從6月舊的u走起來啊
2024-08-24
他現(xiàn)在已經(jīng)收到了嗎?
2021-08-26
這種情況下,可以進(jìn)行以下處理: 一、調(diào)整七月份賬目 沖銷七月份錯誤的賬務(wù)處理: 假設(shè)七月份做賬時將 8 月 6 號的發(fā)票金額計入了費(fèi)用科目,如管理費(fèi)用 — 通訊費(fèi)等,做相反的會計分錄進(jìn)行沖銷。 借:管理費(fèi)用 — 通訊費(fèi)等(紅字) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等(紅字) 二、調(diào)整八月份賬目 確認(rèn)八月份重復(fù)入賬的部分: 核對八月份的賬務(wù)處理,找出重復(fù)記賬的那一筆,確定涉及的科目和金額。 進(jìn)行沖銷調(diào)整: 同樣做相反的會計分錄沖銷重復(fù)入賬的部分。 借:管理費(fèi)用 — 通訊費(fèi)等(紅字) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等(紅字) 三、正確處理發(fā)票 將 8 月 6 號的發(fā)票附在正確的記賬憑證后面,確保發(fā)票與賬務(wù)處理一致。 如果是增值稅專用發(fā)票,還需注意進(jìn)項稅額的處理是否正確,確保稅務(wù)申報的準(zhǔn)確性。
2024-10-08
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