您好,這個的話,意思是開票了,然后沒做是嗎
您好,老師,我司(A公司)為集團(tuán)公司下屬的一個分公司,小規(guī)模納稅人,A公司6月份正式開業(yè),4月份時有產(chǎn)生一筆設(shè)計服務(wù)費(fèi),當(dāng)時是集團(tuán)另一家分公司(B公司)幫A公司代付的,一直沒有發(fā)票,在8月份時我做了這樣一筆分錄:B公司代A公司預(yù)付設(shè)計費(fèi),借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 25000,貸:其他應(yīng)付款-往來款 B公司 25000,到現(xiàn)在9月份才收到供應(yīng)商由稅局代開給A公司的普通發(fā)票,稅率和稅額都是***號,價稅金額25000,現(xiàn)在我要如何調(diào)整賬務(wù)?憑證分錄怎么做?期待您的回復(fù)
老師,周末好!我們公司去年7-8月份的餐飲收入今年5月份學(xué)校才打過來,那個大學(xué)食堂今年1月份已經(jīng)被其他公司競標(biāo)走了,我們公司今年1月份就沒做了,7-8月份的成本發(fā)票和工資費(fèi)用都被前面?zhèn)€會計全部抵減完了,現(xiàn)在有20萬的收入,一張成本發(fā)票都沒有,老板又不想交稅,因為前面?zhèn)€會計總是做的虧損,這種情況我怎么辦呀?請老師指點(diǎn)一下!謝謝
老師,我們是個體工商戶餐飲業(yè)的,6月份才成立的新公司,7月份購買了電梯和空調(diào),發(fā)票開的都是建筑服務(wù)安裝服務(wù)費(fèi),都是6萬都屬于預(yù)付30%的,發(fā)票還沒開完,我這個賬務(wù)處理怎么做啊,能做固定資產(chǎn)嗎
老師,我們是小規(guī)模公司,6月份給員工轉(zhuǎn)賬(備注報銷款),用途是支付給搬貨公司的搬運(yùn)費(fèi),7月取得增值稅普通發(fā)票,這個6月該怎么做賬,7月該怎么做賬呢?
老師 小規(guī)模老板自己個人微信,采購公司用品,但進(jìn)項票是開到公司了,這個要做到公司費(fèi)用嗎。還有老師營業(yè)執(zhí)照是24年1月17日登記,但稅務(wù)登記是7月份,經(jīng)營發(fā)生也是7月份,那建賬套是以那個階段來建呢,再就是6月份有員工上班,但工資是7月份發(fā)放的,那6月份還要計提嗎,如果6月份沒有計提,7月份工資發(fā)放如何處理呢,謝謝
老師您好 我想咨詢一些問題 我在深圳 我和公司的部分同事都是新來的員工 我要給他們錄社保 我不知道用哪個系統(tǒng) 具體怎么操作呢
購買貨物開普通發(fā)票,對方說用幾個公司開,這幾個公司都是注冊時間很短的新公司。稅務(wù)說開票方公司有預(yù)警。對方給我開了發(fā)票導(dǎo)致我的公司和有預(yù)警的公司產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)。稅務(wù)說如果不及時解除預(yù)警這邊公司鎖住就不能開票了,但是這邊開的發(fā)票也沒法作廢,公司也沒法處理預(yù)警了
我在重慶民營企業(yè)上班,每個月總工資10800,扣除自己應(yīng)繳納的社保462元,我每個月要扣多少錢的個人所得稅?
老師們,公司賬戶凍結(jié),可以委托第另一家公司代收代付相關(guān)款項嗎
老師,是不是所有公司做賬都是現(xiàn)金,銀行,發(fā)票,工資,社保,公積金,稅金,折舊,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益這些項目啊
公司的賬務(wù)交給代賬公司了,代賬公司每個幫我計提了工資也發(fā)放了工資,實(shí)際沒有打卡,這是什么意思
老師,不用支付的貨款,發(fā)票已入賬,那后面不支付了,賬上怎么做?營業(yè)外收入?
比如就是收到款我們開票做收入,這樣可以嗎
老師您好!請問一下,我們會計能用收付實(shí)現(xiàn)制來確認(rèn)收入嗎
每次開發(fā)票都需要輸入我單位賬戶信息,怎么樣可以保存,下次不再輸入
是的,款也沒收到
這個的話 借應(yīng)收賬款? 貸 其他業(yè)務(wù)收入——餐飲收入
7月份的餐費(fèi)8月初開的票,款也沒收到
嗯對,是先做應(yīng)收就行
6月份的7月開的票,直接在7月份記賬嗎?分錄這樣記嗎 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
收到之后,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
對的,這樣計入是沒錯的,是這樣的
好的,以后做賬是以開票月份記賬還是以實(shí)際月份來?
按照實(shí)際月份來做的
是這樣嗎?那附件需要附哪些?
嗯對有沒有合同和出庫單?
有合同,合同是一年一簽的,沒有出庫單
需要有出庫單,發(fā)票,這
有用餐記錄也可以吧
但是是需要有發(fā)票的,這個
有發(fā)票的
嗯對,那樣就可以了這個
老師,我上面的分錄里,要計提應(yīng)交增值稅費(fèi)用嗎
這個的話是要計提的,要