直接使用應(yīng)交稅費-未交增值稅科目就行
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費不是只設(shè)置應(yīng)交增值稅的嗎?我接到一個公司應(yīng)交稅費下面設(shè)了三級科目跟一般納稅人一樣設(shè)置了很多三級科目了。繳納稅款就記入已交稅金里。我想只設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,我該怎么調(diào)?
你好,老師,我想咨詢下,我們小規(guī)模企業(yè),一直用應(yīng)交增值稅三級科目應(yīng)交增值稅_銷項稅額,應(yīng)交增值稅-減免稅額,說小規(guī)模不可以設(shè)置三級科目,那我們一直都設(shè)了三級科目,可以嗎
我是小規(guī)模納稅,因為在做賬系統(tǒng)里面應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅這個有三級科目,我在做增值稅的時候需要用什么科目?
老師,金蝶軟件自帶科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面10個三級科目,我們小規(guī)模,怎么設(shè)置增值稅科目
退回投資款怎么做分錄
未開票銷售額沒有達(dá)到起征點,在哪里填寫
這個權(quán)限怎么弄,怎么解決?
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔(dān)15萬的10%的費用,這個稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對嗎?
老師晚上好,個體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
感謝老師
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。