小規(guī)模直接使用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
請(qǐng)問老師,小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi),2級(jí)明細(xì)科目應(yīng)交增值稅科目下還需要設(shè)置3級(jí)明細(xì)科目么?
你好,老師,我想咨詢下,我們小規(guī)模企業(yè),一直用應(yīng)交增值稅三級(jí)科目應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅-減免稅額,說小規(guī)模不可以設(shè)置三級(jí)科目,那我們一直都設(shè)了三級(jí)科目,可以嗎
老師你好,小規(guī)模增值稅計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅下面三級(jí)科目怎么設(shè)置呢?
小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅都到三級(jí)科目,我選擇哪個(gè)科目做賬呢
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,用金蝶軟件怎么在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)交增值稅下設(shè)三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
老師,第一問算產(chǎn)品的單位成本的時(shí)候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計(jì)算有合同部分產(chǎn)品的成本時(shí),直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價(jià)再算一遍,這兩種方法算下來的結(jié)果,因?yàn)樾?shù)點(diǎn),結(jié)果會(huì)有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費(fèi)用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個(gè)月需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在統(tǒng)計(jì)申報(bào)的時(shí)候,上個(gè)月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票又被統(tǒng)計(jì)了一次,這個(gè)要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報(bào)銷,這樣可以是吧
匯算清繳時(shí)以前年度虧損,需退稅100元,這個(gè)不想退,因?yàn)楣臼琴I來的,能在調(diào)整表中的其他項(xiàng)調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司?,F(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳。請(qǐng)問什么情況下要填報(bào)(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動(dòng)保存還是需要八實(shí)際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購菊花,打款到村委會(huì),然后由村委會(huì)打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費(fèi)用要怎么入賬
老師,未交增值稅是一般納稅人的二級(jí)科目啊
意思是你計(jì)提和交稅只需要用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅一個(gè)科目就行
小規(guī)模,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
現(xiàn)在金蝶自帶一堆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額等等 應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)是一般納稅人的科目
不需要那么麻煩的,直接使用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅替代應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這樣可以嗎,用一般納稅人科目做小規(guī)??颇?
怎么那么糾結(jié)呢?你的目的是正確報(bào)稅,現(xiàn)在直接使用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅替代應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就完事了哈,不要有強(qiáng)迫癥
好吧,沒這么用過,不敢
那增加一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),也可以吧
小規(guī)模,居然科目余額表有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額660,
可以的,自己靈活處理就行,正確申報(bào)了稅就行
老師,小規(guī)模,能有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,應(yīng)該直接進(jìn)成本啊
那個(gè)明顯就是說明記賬錯(cuò)誤
那怎么沖賬,是不是找到原采購單據(jù),直接沖進(jìn)成本
找到錯(cuò)誤的憑證,需要更正過來
老師,那個(gè)小規(guī)模季度不夠30萬,免增值稅的,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入,如果設(shè)置二級(jí)科目,計(jì)入政府補(bǔ)助嗎,還是哪個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入-其他
政府補(bǔ)助,需要直接給貨幣或者物資,這個(gè)只是免交,算政府補(bǔ)助嗎
不需要交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
老師,附加稅是不是就是教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加兩個(gè)項(xiàng)
稅費(fèi)減免是針對(duì)小規(guī)模嗎,一般納稅人也可以嗎
是的,就是你說的那樣子。一般納稅人也可以