同學,你好,你可以直接用增值稅銷項科目繼續(xù)做賬,其他科目不要管他。或者看看會計科目設置里應該可以在應交稅費下面再增加科目。
小規(guī)模納稅人應交稅費不是只設置應交增值稅的嗎?我接到一個公司應交稅費下面設了三級科目跟一般納稅人一樣設置了很多三級科目了。繳納稅款就記入已交稅金里。我想只設置應交稅費-應交增值稅,我該怎么調?
小規(guī)模納稅人應交稅費-應交增值稅可以項一般納稅人一樣設置三級明細科目嗎?會計準則里說的是只設置應交稅費-應交增值稅。
你好,老師,我想咨詢下,我們小規(guī)模企業(yè),一直用應交增值稅三級科目應交增值稅_銷項稅額,應交增值稅-減免稅額,說小規(guī)模不可以設置三級科目,那我們一直都設了三級科目,可以嗎
我們公司近期由小規(guī)模納稅人轉為一般納稅人,原來應交稅費的應交增值稅明細科目下需設置三級科目銷項稅額和進項稅額,設了三級后,原來小規(guī)模納稅人的數(shù)據(jù)跟一般納稅人后的銷項稅額混在一起了,請問這樣有問題嗎?
老師,金蝶軟件自帶科目,應交稅費-應交增值稅下面10個三級科目,我們小規(guī)模,怎么設置增值稅科目
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
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小規(guī)模納稅人 只能設置 應交稅費-應交增值稅 的呀
繳納稅款就通過已交稅金,亂套了
同學,可以那樣做的,你也可以試試能不能加上,因為有些軟件選擇了會計制度 就設置不了這個科目,你找找吧。