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你好,我公司有一筆設計費20萬,這20萬需要我公司和另一個公司一起付款,我公司承擔15萬,另一個公司承擔,5萬,現(xiàn)在發(fā)票全都是開的我公司名字,專票,我公司連同他公司的5萬,一起先全付給設計公司。請問那5萬怎么做憑證?
你好,請教個問題。甲公司把裝卸作業(yè)委托乙公司做,乙公司又招標給丙公司了。乙公司結算時候向甲公司加了15%營業(yè)稅(按丙公司的不含稅單價為基礎),在這個基礎上再去開增票,有道理嗎?舉例,甲產(chǎn)生了1萬元費用(按乙與丙公司單價計算),乙開票金額:(1萬元x115%=1.15萬元,)1.15萬元x1.06=1.219萬元,甲向乙支付1.219萬元。這樣算合理嗎?謝謝
老師你好,我們是建筑行業(yè),給甲方開發(fā)票,例如:你向甲方開發(fā)票108萬元,向公司交15%的稅費,即108萬元X85%二91.8萬元的成本發(fā)票。比率材料91.8萬元X55%(最大限度)二50.49萬元,人工費91.8萬元X35%二32.13萬元,其他91.8萬元X10%二9.18萬元。這里面的向公司交15%的稅費是怎么回事啊?
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款?,F(xiàn)在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時 內(nèi)賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業(yè)收入 9 貸記:應交稅費1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
老師,你看圖,業(yè)主給甲方打款100萬,甲方公司扣掉15個點,轉給我們85萬。 我們要從85萬里再拿出5萬給甲方的某個人 問題:我們?nèi)糸_85萬的發(fā)票,里邊就多承擔了轉給個人那部分款的稅,,怎么能夠避免
請問季度所得稅 是資產(chǎn)總額是指那個數(shù)
老師,個體工商戶可以多做幾個員工工資,還是只能做經(jīng)營者一個人的工資?做多少個人的工資在自然人電子稅務局扣繳端申報多少?
法人投資收到的股息紅利所得交所得稅嗎?分哪些情況?
郭老師問一下,公帳匯老板私賬里做到其他應收賬款里是吧?然后老板私賬匯公司賬里做到其他應付款里嗎?
老師,請問圖片里面的兩個分錄的摘要分別應該怎么寫比較合適呢?
上月申請將多繳的印花稅退稅,現(xiàn)退稅金額已到賬,怎么做分錄?
你好,老師,我的稅費中顯示企業(yè)所得稅稅率25% 但是,我聽說有的公司企業(yè)所得稅稅率5% 稅費顯示25%,我們就要交這么多嗎,
老師,發(fā)一套計算工資的算法給我
老師咨詢一下小規(guī)模納稅人 普票?無票收入未達起征點的是不是都填到第10欄次 附表一和附表二需要填寫嗎
請問一些金額較小的固定資產(chǎn)想通過固定資產(chǎn)模塊統(tǒng)計,但是不計提折舊,可以嗎?
好的老師,意思就是:稅率9%,15萬的結算款、10%的費用、開票的稅金,都由甲公司承擔。票面開多少?謝謝
您好,甲方需承擔15萬結算款、10%費用(1.5萬)及9%稅金。票面金額=乙方實收15萬*(1%2B9%)=16.35萬。甲方總支付=票面16.35萬%2B額外1.5萬=17.85萬。結論:發(fā)票應開16.35萬元,甲方共支付17.85萬元。
老師:目前是甲方需要把稅金和10%的費用嗎都要開進發(fā)票里的。
?您好,發(fā)票金額 = (15萬 %2B 1.5萬) * 1.09 = 17.985萬 發(fā)票需開具 17.985萬元(含15萬結算款%2B1.5萬費用%2B1.485萬稅金) 甲方共支付 17.985萬元