?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
尊敬的老師,您好!我初次干財(cái)務(wù),基礎(chǔ)薄弱,單位主營(yíng)打水井,通過(guò)招投標(biāo)承攬工程,在去年承攬了10眼財(cái)政項(xiàng)目為牧區(qū)牧民打井工程,合同中只約定了每眼機(jī)井5萬(wàn)元,10眼機(jī)井共計(jì)50萬(wàn)元;另外,合同中沒有約定自籌資金一項(xiàng),要求每一眼機(jī)井,老鄉(xiāng)向我單位交自籌資金0.5萬(wàn)元,10眼井自籌資金共計(jì)5萬(wàn);驗(yàn)收完工后,我單位開具增值稅發(fā)票50萬(wàn)元,我單位肯定可以把財(cái)政撥下來(lái)的工程款這塊資金50萬(wàn)元確認(rèn)收入,對(duì)另外一塊自等資金5萬(wàn)元是否可以確認(rèn)收入?因?yàn)槲覀兊闹鞴芫忠蟀?萬(wàn)的牧民自等資金中的2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位,另外的自等資金3萬(wàn),主管局允許我單位自由支配(這3萬(wàn)肯定是屬于我單位的款項(xiàng)了),請(qǐng)問(wèn):①在老鄉(xiāng)向我單位交來(lái)自籌資金共計(jì)5萬(wàn)時(shí),怎樣記會(huì)計(jì)分錄?時(shí)隔幾個(gè)月后②轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位的自籌資金2萬(wàn)元,怎樣記會(huì)計(jì)分錄?③確認(rèn)留到本單位支配的3萬(wàn)元自籌資金,怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
您好,老師。建筑行業(yè),公司在北京為一般納稅人,在三亞有一個(gè)老的項(xiàng)目使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,給甲方開票1700萬(wàn),如果我沒有收到下游分包的發(fā)票,那我我就需要在當(dāng)?shù)匕凑?%全額預(yù)繳稅款50萬(wàn)(不精確估計(jì)的數(shù))。如果我有下游分包提供當(dāng)月的發(fā)票 1000萬(wàn),那我就只需要在當(dāng)?shù)乩U納20萬(wàn)的稅款,這個(gè)20萬(wàn)就是我最終的成本嗎?那個(gè)被抵掉的30萬(wàn)稅款 ,公司所在地北京,需要清繳稅款嗎?就是說(shuō)北京這要不要交這30萬(wàn)元?
老師晚上好,建筑企業(yè)3月份在異地預(yù)繳增值稅20萬(wàn),公司產(chǎn)生銷項(xiàng)稅有32萬(wàn),其中可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有16萬(wàn),那么我4月份繳納增值稅款時(shí)只需要繳納16萬(wàn)就可以吧,如果再選擇分次預(yù)繳增值稅16萬(wàn),我4月申報(bào)3月份時(shí)就可以不用繳稅了吧?那我這樣記賬對(duì)嗎?預(yù)繳增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅20萬(wàn),貸銀行存款20萬(wàn), 3月份收入: 借:預(yù)收賬款-A公司387.56萬(wàn), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入355.56萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)32萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅16 最后一步分錄不平,現(xiàn)在就是還差16萬(wàn),是我抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅16萬(wàn),這該怎么處理?
老師們好,本企業(yè)為建筑公司,我想請(qǐng)教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計(jì)稅,在外地預(yù)繳2%的增值稅,有勞務(wù)分包,(問(wèn)題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開票100萬(wàn)元,其中有勞務(wù)分包60萬(wàn)元,那么假設(shè)選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬(wàn)元的2%的增值稅)。(問(wèn)題2:假設(shè)本公司不選擇差額交稅,按開票100萬(wàn)元全額預(yù)交2%的增值稅)。我想問(wèn)的是這兩種方式,那一種方式能節(jié)稅?
老師你好,我們注冊(cè)新公司,一直是沒有開票,一直是零申報(bào)的,但是稅務(wù)局打電話說(shuō)交房產(chǎn)稅和土地使用稅,一個(gè)季度交一次,交的是第三季度的,第二季度,在報(bào)表里填的是其他應(yīng)收款10000元,貨幣資金10000元,老師,現(xiàn)在老板從自己口袋里轉(zhuǎn)5萬(wàn)元,到公賬上,交房產(chǎn)稅和土地使用稅總共2.5萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做分錄,是賬做的一致呢?分錄怎么做呢?老師,之前一直沒做賬?急急
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)有銷售收入,但是還沒有成本票回來(lái),月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬(wàn)工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬(wàn),但現(xiàn)在只有700萬(wàn)款跟價(jià)值300萬(wàn)房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬(wàn)的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬(wàn)發(fā)票給了乙方,后邊這300萬(wàn)不再走賬了,這樣對(duì)我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
您好,異地預(yù)繳時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 200000 貸:銀行存款 200000 本月產(chǎn)生應(yīng)納稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)106000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 106000 抵減預(yù)繳稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 50000 繳納剩余稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 56000 貸:銀行存款 56000
我是不是做反了,第一步 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10.6萬(wàn)元 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.6萬(wàn)元 借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.6貸:應(yīng)該稅費(fèi)一預(yù)交增值稅5萬(wàn)元 應(yīng)該稅費(fèi)一未交增值稅5.6萬(wàn)元 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5.6萬(wàn)元 貸:銀行存款一5.6萬(wàn)元, 但是分錄上顯示預(yù)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi)累計(jì)數(shù)為紅色的不知道為什么,老師指導(dǎo)一下
?您好,1. 咱原第一步分錄借貸方向反了,正確是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10.6 2. 正確分錄流程 預(yù)繳:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20,貸:銀行存款 20 轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10.6,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10.6 抵減:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 5 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5.6,貸:銀行存款 5.6 3. 累計(jì)數(shù)紅色原因 軟件設(shè)置:科目余額方向設(shè)置可能有誤。 數(shù)據(jù)錄入:憑證金額或借貸方向錄錯(cuò)。
分錄表上是紅色不用管嗎?我怕打憑證會(huì)顯示出來(lái)這個(gè)情況是否有問(wèn)題啊
您好,不用管的,軟件會(huì)以負(fù)數(shù)來(lái)顯示
好的,我修改分錄看是什么情況,累計(jì)數(shù)會(huì)有變化,還是紅色顯示吧,在問(wèn)一下老師,財(cái)務(wù)需要與多部分溝通,如何有技巧的溝通是一門藝術(shù),會(huì)計(jì)學(xué)堂有專門這方面的課程嗎?
您好,累計(jì)為負(fù)就是紅色,這個(gè)是正常的 我剛才查了,學(xué)堂沒有專門這個(gè)課,咱可以去B站看一些視頻
B站是哪里我不知道,別的網(wǎng)課有推薦的嗎?
每次工作中,財(cái)務(wù)要求需要提供證據(jù)有許多事情也不披各部門理解,會(huì)產(chǎn)生矛盾,需要怎樣有效溝通才能理解,財(cái)務(wù)工作做的好郁悶,不知道如何解決,現(xiàn)在有很多審批的工作,合同沒有總價(jià)格,在審核中不知道還有多少尾款需要支付,是否需要完善合同,財(cái)務(wù)部門才知道是否還有尾款支付,不能超合同支付吧,老師是這樣的嗎?
您好,就是下圖這個(gè)網(wǎng),我聽得比較雜,沒有專門買課 是這樣的,其實(shí)我覺得這不是一個(gè)大問(wèn)題,關(guān)鍵是老板要支持財(cái)務(wù)工作,我的老板就特別好,大會(huì)上就說(shuō)了,一切以財(cái)力為中心,要合規(guī),因?yàn)槲覀冊(cè)趯徲?jì) ,我只要說(shuō)審計(jì)要求的,大家只能聽
是這網(wǎng)址嗎?有老板支持工作就方便多了,做工作很累,心也累
您好,下面就是網(wǎng)址,搜您想看的內(nèi)容, 是的,財(cái)務(wù)沒有老板的支持很難,誰(shuí)也不聽財(cái)務(wù)的,覺得財(cái)務(wù)就是算賬的