借:其他應付款 貸:其他應收款
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個月改,應該怎樣操作呢
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應收賬款929但是我這個寫錯了,應該是銀行存款929貸應收賬款829其他應付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
老師,4月份有比賬做錯了。借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入。我現(xiàn)在要調(diào)貸方科目為其他應付款……怎么調(diào),是把上次那筆分錄做一個相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調(diào)貸方科目……
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應該記錯借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬,貸:財務費用-存款利息2萬,我應該怎么做調(diào)整?
老師,2月份有筆賬是借:銀行存款 貸:其他應收款—張三 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了,這筆錢應該是入應付賬款——A公司,現(xiàn)在應該怎么做分錄才是正確的調(diào)整??
從公司名下買了一輛新能源車,購置稅的減免政策是什么?
#提問#老師,我們是一家空調(diào)批發(fā)零售的公司,四年前我們購買了一批家用空調(diào)出租給某高校,當時我吧這批空調(diào)和安裝的材料費,人工費等全部計入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在這批空調(diào)要拆下來賣二手空調(diào),材料其實大部分就算浪費了,有一部分銅管,但都打包給買方了,我做出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)時,材料和人工這部分的銷售價格怎么處理呢?都寫0還是隨便寫一個價格再做折讓?
咋核對往來?。坑蒙陡逗藢??
老師外貿(mào)公司有二十幾萬的成本拿不到票了,剛好有廢品要處理,能不能互抵掉,也不用找成本票了,想把帳走掉?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,設置應交增值稅科目時,在金蝶里面,有一個三級科目,名字叫未交增值稅,我是否可以用這個科目?
勞務差額征收,就是用收入-支付成本=開票金額,對嗎?那支付的成本怎么定義呢?暫估的人工也行?如果計入支付成本,后期員工投訴剔除工資,已開出去的發(fā)票金額又怎么搞
老師你好,我公司四月成立的,4-6月沒報個稅,因為也沒發(fā)工資,這個月一起發(fā)的三個月工資,我一起報三個月的個稅可以嗎
為什么有的公章沒五星?
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
老師,酒店行業(yè)小規(guī)模賬好做嗎?