你好,可以的,操作沒問題。
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術維護費),可憑技術維護服務單位開具的技術維護費發(fā)票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結轉下期繼續(xù)抵減。技術維護費按照價格主管部門核定的標準執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術維護服務費發(fā)票,一般什么時候抵稅?一定要當月就抵?還是以后隨時可抵,就像現(xiàn)在的進項一樣?
老師,咨詢一下,應交稅費年底12月份有余額,是次費年1月份應交的稅,這是正常的吧 但是我有稅控盤服務費 可以抵減稅費,抵減時: 借:應交稅費-應繳增值稅-減免稅 借:管理用紅字 那我這個減免稅不是一直在借方掛著了嗎
老師,請教一個問題哦。為什么稅控盤280服務費。直接沖管理費用而不是計入營業(yè)外收入呢?以前的會計做了。借:管理費用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)營業(yè)外收入-政府補貼[捂臉]這樣做是不是有問題的
老師,我們公司十月末購買開票系統(tǒng)服務費,但是十月份沒有收入,那么這個服務費是不是可以等到下個月開票需要抵扣增值稅應納稅額的時候再做分錄?本月暫時先不做抵扣增值稅的分錄?
老師,請問我是現(xiàn)代服務業(yè)租賃服務,22年滿足租金收入占總收入的50%,可以享受23年全年進項稅額加計5%扣除,申報增值稅時附表四一般項目加計抵減額已填入822元,但目前總的增值稅是留抵狀態(tài)。等后期有收入需要這個822抵減的時候是不是再手動填入附表二?。?/p>
公司的車,老板讓我去辦個ETC,需要哪些材料
老師麻煩發(fā)一下山東省申報社保的流程,謝謝
有一個商品規(guī)格本應該是20ml*10盒,但因為它的上市許可持有人是委托公司,委托公司是海南公司,所以在這個商品的規(guī)格里面寫了20ml*10盒(海南委托),請問這樣開的規(guī)格是否合理,有無稅務風險
老師,這是回單,都是一分錢,為什么給一分錢,什么意思,怎么賬務處理呢
老師我新來這個公司,這個應付職工薪酬這樣是什么問題
老師,交際應酬費是招待費么?他們的區(qū)別是什么?
計提柴油費,怎么入賬
做內賬算一個月的總開支,是把銀行存款的總開支和庫存現(xiàn)金的總開支加在一起對不
老師,你好 師承公證費計入什么科目
老師記賬軟件出現(xiàn)這個怎么處理
那以后月份想抵減的時候可以抵減嗎
你好,可以的,可以抵減。