你好,是商貿企業(yè)的嗎?如果是的話,一般10%~15%的利潤。如果你按照10%的話,那就是9萬。
你好老師,比如公司銷售酒,這個季度開了10萬的票,代賬需要成本票,我怎么計算開多少錢的成本票是合理的呢?這個用專業(yè)的詞怎么表述?
老師,我這個餐飲公司平時只開銷售發(fā)票一萬多塊錢,買菜沒有票,那我做進去成本多少合適啊
公司開100萬的建筑工程發(fā)票,稅率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票來抵增值稅(是增值稅專用發(fā)票能抵多少,怎么抵扣?)和企業(yè)所得稅,交多少稅才合情合理?進項票是6個點的請問開多少合適?
請教老師,成本、稅金各造成差異0.03分,怎么處理?謝謝!原來開具316份發(fā)票,均是10萬元版的,后來開具千萬元版,總成本比紅沖前少0.03元,而總稅金卻比紅沖前多0.03元,怎么做賬?。恐鳡I業(yè)務收入-0.03元,賬務怎么處理?謝謝
老師小規(guī)模企業(yè)23年暫估成本10萬,24年年初到現(xiàn)在開了銷項票2萬,取得進項票1萬,怎么算今年還缺進項票多少?
有個糧店,賣成品糧油,成品調料和散的雜糧,有銷售營業(yè)額和進貨金額。怎么看虧多少?
老師我想問一下核定征收的個體戶核定收入低,在申報期內自己直接填嗎
本月進項稅額20萬,銷項稅額15萬, 進項大于銷項,按正常應該不繳納增值稅。 如果現(xiàn)在需要勾選進項稅額14萬,本月繳納增值稅1萬。 還有6萬未勾選, 應該怎么做分錄
審計24年出具的財務報表,為什么跟我們系統(tǒng)導出來的報表數(shù)據(jù)會不一樣呢
查賬征收怎么報稅,上季度金額也出現(xiàn)
老師,我們企業(yè)沒有成立工會如何申報工會經費。他是企業(yè)沒超過30人,而且沒有成立,是按零申報嗎?免征對不?
老師,我們有家公司法人沒在公司里。另外的股東占49,法人51。平時就是股東管理。法人大額資金過問。我們財務審批表法人不簽字可以吧?股東簽字。
債券投資到期出售,為啥沒有投資收益呢老師
老師,其他流動資產是哪些科目歸集
請問公司是代理商,如廠家給的價格是1000,公司要付1000給廠家(不用開票),代理商收客戶的錢是800(開票給客戶),然后廠家給公司轉錢300開票寫的是服務費分成,或者,客戶付錢給公司1000,公司給廠家付1000,廠家給客戶開票1000,公司就不用開票給客戶了,廠家再給公司開票300轉錢寫的服務費分成,這2種情況怎么做會計分錄
開9萬來抵稅?。渴切∫?guī)模
公司去年9月成立到現(xiàn)在!還沒有開過進項發(fā)票??!都是一些費用票!
對的是的對的是的。
現(xiàn)在公司處于虧損狀態(tài)!老板問我要開多少進行發(fā)票來抵
你好 成本需要9萬的發(fā)票啊
9萬對方不開??!是最多開2萬!因為凱發(fā)票稅很高
那你看一下,你們當時購買的價格是多少?按照購買價格開不行。你的意思是你不用管成本,發(fā)票是多少?我只要不交稅就行。是這個意思吧?那這樣的話,虧損的你不開發(fā)票都可以。
你花了多少錢,讓對方給你開多少錢的發(fā)票?開不了這些,少開,但是你得留存好了實際的賬務處理的證明。賬上需要做賬務處理。
對方說開發(fā)票要額外?稅
那就是人家給你的是不含稅的金額,你要開發(fā)票就需要支付額外的稅點,那你看像沒有這些成本發(fā)票,你單位其他的都能稅前扣除還是虧損的可以不要發(fā)票,但是留存好了支付的證明你得實際有購入才行,要不容易預警,認為你待會再虛開發(fā)票,你沒有購入就銷售了
是的!就是一直沒有購入!還銷售!!所以老板才想著開一點發(fā)票進來!因為公司成立前那些酒啊什么的都準備好了!才去辦理的公司!當時的100萬酒就沒有開發(fā)票!現(xiàn)在喊補發(fā)票!人家不干!喊補稅錢!老板意思就是少開一點!因為對方收稅點太高!喊我算一下開多少合適
不是的,我的意思是你有購入的證明,比如對方的發(fā)貨單、運輸單、合同,你單位的入庫單、出庫單這些有這些證明就行。沒有發(fā)票,你們到時候自己寫一個說明。
開多少合適?那你現(xiàn)在稅法上的利潤是多少?就算稅法上的利潤,就是允許抵扣所得稅的費用,入減去這個費用之后,利潤是多少,說一下。