1.沖紅原發(fā)票并重新開具:您可以聯(lián)系原開具發(fā)票的客戶,將原來的316份發(fā)票進行沖紅處理,并重新開具新的發(fā)票。在重新開具發(fā)票時,可以與供應商協(xié)商以獲取正確的成本和稅金信息,并確保在開具新發(fā)票時考慮到這些因素。 2.調整主營業(yè)務收入:由于總成本減少0.03元,而總稅金增加0.03元,您可以在賬務處理中將主營業(yè)務收入減少0.03元。這樣可以保持賬務平衡,并且不需要進行額外的賬務調整。
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結轉成本10萬元,(采用月末一次加權平均法結轉成本)給客戶開了發(fā)票確認了收入,十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個,給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業(yè)務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師,您好,現(xiàn)在有一個實務需要咨詢!具體業(yè)務:公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項業(yè)務,買賣水泥,我公司向水泥廠買進水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務,我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運單施工單位。2021年4-5月31日,購進水泥,價款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務都在6月份處理,現(xiàn)在賬務處理:1、購進水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務成本 450萬 借:應交稅金/應交增值稅_進項稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務收入 200萬 貸:應交稅金/應交增值稅_銷項 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務怎么做賬?憑證如何出?
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
請教老師,成本、稅金各造成差異0.03分,怎么處理?謝謝!原來開具316份發(fā)票,均是10萬元版的,后來開具千萬元版,總成本比紅沖前少0.03元,而總稅金卻比紅沖前多0.03元,怎么做賬???主營業(yè)務收入-0.03元,賬務怎么處理?謝謝
請問老師,A公司的員工借調到B公司,B公司承擔工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關規(guī)定嗎?會計分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關稅費要計入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計入它的成本
餐廳做賬,美團服務費6.9,實際支付1.1,美團補貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請問經(jīng)營所得交的錢計入應交稅費嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進垃圾桶是事實行為。
當月開出的發(fā)票必須當月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來說我們的個稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬,我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務局喊寫說明?我們不想調整,不想補稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會計,剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完,沒有結賬,請問最晚什么時候需要把憑證錄完結賬,只有結賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調賬,這一年半的賬沒有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒有計提折舊完,這些不做,可以直接調賬嗎?或者調賬放到歇業(yè)的最后一個月做了可以嗎?