你好,是的,是用以前年度損益調(diào)整
老師,我們?nèi)ツ晔杖肷僮隽?0萬的收入,在今年進行了以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款10萬 貸:以前年度損益調(diào)整10萬 結(jié)轉(zhuǎn)損益:直接貸方紅沖以前年度損益調(diào)整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元
你好老師,我去年暫估了一筆費用13000,今年年初來了專票,實際金額是10000,進項稅額為3000,我把去年暫估的費用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整10000 進項稅額3000 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤分配-未分配利潤3000 (老師這進項稅為什么要進入以前年度損益調(diào)整呢?最后不是在當年可以抵扣掉的嗎)
老師,如果去年的銷貨價格出錯了,今年修改后這賬務(wù)咋做,分錄咋做?是借:應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整 補回款是 借:銀行存款 貸: 以前年度損益調(diào)整 對嗎?
老師,你好,請問下,去年水費發(fā)票未及時入到賬,今年10月會計補入了一張憑證,但是作了分錄入到以前年度損益調(diào)整科目里,但是我賬不平,覺得不對,,我應(yīng)該怎么做分錄才是正確的?
銀行對去年貸款利息補貼了 ,打入銀行1700塊錢 我是不是用以前年度損益調(diào)整費用和利潤?分錄怎么做?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費,申報印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報還是財產(chǎn)租賃合同申報
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進口貨物,預付了貨款 借:預付貨款 (按照合同外幣金額*付款當日匯率換算人民幣金額記價) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價格)代:預付賬款 預付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認收入的分錄嗎?
一般什么公司會需要廢電纜,廢電機,廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資
老師好,小規(guī)模公司2季度因為紅沖1季度發(fā)票,銷售額是-62605.2,稅額是-626.09,現(xiàn)在申報增值稅比對不通過是怎么回事呢?相差額是1252.07,該怎么處理呢?
老師四月份有筆采購貨款忘記寫憑證了,導致銀行流水查1542元,老師可以把賬做到這個月嗎?
分錄怎么做
你好,借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
做完這個分錄之后,這個以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤里面。
調(diào)整的這一筆對報稅有什么影響嗎
你好,這個可能涉及補稅。
報稅的時候這一筆填在利潤表的哪里?資產(chǎn)負債表要填嗎
這個是在利潤表的財務(wù)費用里面。 會影響資產(chǎn)負債表的未分配利潤。
分錄是應(yīng)該這么做嗎?
你好,是的,分錄就是這樣