你好,這個(gè)最好是你們開(kāi)收購(gòu)發(fā)票。這樣可以抵減
老師您好,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)戶直接生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的是吧,那如果開(kāi)了發(fā)票給企業(yè),要交經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?還是可以連所得稅都免了,謝謝!
老師您好 請(qǐng)問(wèn)下我公司屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)收購(gòu) 淺加工銷(xiāo)售,是免征增值稅的 ,目前不涉及深加工,匯算清繳時(shí)免征企業(yè)所得稅嗎?如果免征的話要填什么優(yōu)惠事項(xiàng)呢?
老師你好!企業(yè)從商戶購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)具500元的收據(jù) 企業(yè)可以做所得稅成本扣除嗎? 需要商戶攤位怎么開(kāi)具 文件號(hào)是多少
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我有一個(gè)成本,跟收入無(wú)關(guān)的,有開(kāi)票進(jìn)來(lái),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要調(diào)增嗎?在哪里調(diào)
老師你好,我是自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品養(yǎng)殖個(gè)體戶和合作社,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在季度開(kāi)票超30萬(wàn) 要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)銷(xiāo)售砂石,進(jìn)項(xiàng)是3個(gè)點(diǎn),銷(xiāo)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),這樣就會(huì)造成增值稅稅負(fù)偏高,成本增加,這樣理解對(duì)嗎
老師這邊有個(gè)公司個(gè)稅被稅務(wù)預(yù)警,自然人和稅務(wù)上對(duì)不上,老師我應(yīng)該怎么查
你好,老師,社會(huì)社區(qū)企業(yè)的出租房的收入,應(yīng)該在哪個(gè)科目? 我看會(huì)計(jì)放到了應(yīng)收股利,我感覺(jué)不對(duì)吧。
老師年中建賬沒(méi)有科目余額表,只有應(yīng)收賬款金額,應(yīng)付賬款金額掐年中的,還有預(yù)付賬款金額,固定資產(chǎn)的金額,別的沒(méi)有怎么填能平衡
老師,幫我看看這個(gè)怎么弄?。?/p>
法院退的訴訟費(fèi)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn) 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值稅申報(bào)表》分別進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,后續(xù) 賬務(wù)上該怎么處理?另外需要更正所得稅年報(bào)嗎?怎么更正年報(bào)?
老師你好,我暫時(shí)不彌補(bǔ)以前年度虧損,這里是默認(rèn)了要彌補(bǔ)虧損啊,我已經(jīng)計(jì)提了企業(yè)所得稅了,怎么才能不彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)怎么弄嗎?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目掛靠在其他單位合作,他們除了收取管理費(fèi)和開(kāi)票稅點(diǎn),還涉及一個(gè)個(gè)人所得稅,我看計(jì)算公式是按開(kāi)票回款的不含稅金額乘以0.6%。這塊是怎么算出這個(gè)0.6%的呢?或者說(shuō)再工程行業(yè),掛靠項(xiàng)目,個(gè)人所得稅一般是怎么收取的呢?
目前我們沒(méi)有申請(qǐng)開(kāi)代購(gòu)發(fā)票,那沒(méi)開(kāi)票是不是就要調(diào)增交稅?
你好,是的。沒(méi)有發(fā)票是要調(diào)增交稅。