你好是的,這個(gè)理解是對(duì)的。
老師,咨詢一個(gè)問題。建筑工程在異地施工,在異地預(yù)繳的2個(gè)點(diǎn)預(yù)繳稅款。這兩個(gè)點(diǎn)相當(dāng)于是提前預(yù)繳了。那我下月應(yīng)繳納的增值稅就少繳納2個(gè)點(diǎn)。那在異地預(yù)繳的這兩個(gè)點(diǎn),可以用來充當(dāng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票么?極端一點(diǎn),就是本來開9個(gè)點(diǎn)的票,現(xiàn)在只提供7個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這樣可以么?不知道是否會(huì)造成成本降低,所得稅增加的問題?
老師,請(qǐng)問給客戶報(bào)價(jià),要加的增值稅稅點(diǎn)到底怎么算合適?公司是農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè),原料進(jìn)項(xiàng)抵扣10%,銷售13%,以前基本是按增值稅稅負(fù)4個(gè)點(diǎn)來算的,但總感覺這樣不對(duì),因?yàn)槲覀兊闹鞑脑线M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就有3%的差,請(qǐng)問怎么計(jì)算才能不導(dǎo)致公司的稅金流失
請(qǐng)問老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預(yù)繳增值稅,本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅,本月銷項(xiàng)稅額20萬,增值稅預(yù)繳稅有7萬左右,差額13萬,今年的預(yù)繳稅已經(jīng)達(dá)到稅負(fù)3%左右,這個(gè)差額13萬的稅款,我進(jìn)項(xiàng)稅額也認(rèn)證這些嗎,13萬。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
請(qǐng)問老師,一般納稅人,建材商貿(mào)公司,購(gòu)進(jìn)的砂,塊石很多都無發(fā)票,但是是真實(shí)采購(gòu)。銷項(xiàng)對(duì)甲方開出13%的專票,這個(gè)除了增值稅的影響,繳納13%,對(duì)企業(yè)所得稅的影響是什么?稅務(wù)是否能認(rèn)定這種無票的成本票
第十題,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額不一定是可以抵扣的,比如買進(jìn)來的東西作為福利發(fā)給員工或者個(gè)人消費(fèi)等這類是不視同銷售的,這類進(jìn)項(xiàng)稅額是不得抵扣的。進(jìn)項(xiàng)稅額并非是跟成本同方向的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就跟損益類一樣兩面性。存貨的入賬價(jià)值=買價(jià)+運(yùn)費(fèi)之類+不可扣的稅,把進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)成本記會(huì)導(dǎo)致存貨入賬價(jià)值虛增,從而導(dǎo)致資產(chǎn)增加,就要多交稅,要多交稅就會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加,請(qǐng)問這樣解釋對(duì)嗎
老師,企業(yè)所得稅怎么取數(shù)的呀,要先計(jì)提了,不是才出報(bào)表的嗎
.下列報(bào)表中,屬于企業(yè)成本報(bào)表的有(ABC)。A.主要產(chǎn)品單位成本表B.商品產(chǎn)品成本表C.制造費(fèi)用明細(xì)表D.銷售費(fèi)用明細(xì)表E.財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表
小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)收入=價(jià)+稅?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市交的取暖費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
進(jìn)了一批貨,供貨商每個(gè)月給我們陳列費(fèi)400,從貨款中抵減。比如我們進(jìn)500的貨,陳列供貨商的貨給抵減400,我們付100就行啦。那進(jìn)貨按100還是500?
老師,我去年收入入錯(cuò)賬了,今年調(diào)整的加上了57萬,利潤(rùn)分配應(yīng)該這樣做賬
只要是銀行付款的憑證,都應(yīng)該附銀行回單嗎
物業(yè)會(huì)計(jì)5月份開始,我是7月份來的,不交稅也要申報(bào)嗎,0申報(bào)嗎
安裝變壓器人工費(fèi)單獨(dú)開的勞務(wù)費(fèi),是否一并計(jì)入固定資產(chǎn)
你好,老師跟員工簽合同是不是應(yīng)該用做稅務(wù)登記的公司戶名,