商戶的不可以,個(gè)人的可以 國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào):對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 符合文件條件的零星支出每次不超過(guò)500元的,可以以收據(jù)作為稅前扣除憑證。
某商業(yè)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年6月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者(小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬(wàn)元,稅額為0.9萬(wàn)元,同時(shí)支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元(不含增值稅),取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的不含稅運(yùn)輸費(fèi)0.45萬(wàn)元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 如果你是企業(yè)財(cái)務(wù)人員,請(qǐng)問(wèn)該企業(yè)當(dāng)月將農(nóng)產(chǎn)品發(fā)給職工作福利是否需要納稅?該筆業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是多少?
您好老師,我是一個(gè)商貿(mào)公司,從農(nóng)戶或個(gè)人手里購(gòu)買(mǎi)雞蛋,青菜,米面油等,需要發(fā)票嗎?需要我公司代開(kāi)收購(gòu)發(fā)票嗎?白條入賬可以嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)不會(huì)剔除這部分成本?
(2021年)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率13%,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬(wàn)元,暫未收到貨款;(2)購(gòu)進(jìn)貨物支付價(jià)稅合計(jì)90萬(wàn)元,取得注明稅率13%的增值稅專用發(fā)票;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元,取得一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票;(3)月末盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存材料時(shí)發(fā)現(xiàn),上月購(gòu)進(jìn)且已計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)發(fā)生非正常損失,已知損失的農(nóng)產(chǎn)品成本為80萬(wàn)元(含一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供的運(yùn)輸服務(wù)成本1.5萬(wàn)元):(4)轉(zhuǎn)讓2015年購(gòu)入的商鋪,取得價(jià)稅合計(jì)1000萬(wàn)元,商鋪原購(gòu)人價(jià)為500萬(wàn)元,該企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法(5)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)元。已知:該企業(yè)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目的增值稅專用發(fā)票均已申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(要求:寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程)1.業(yè)務(wù)(2)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是多少萬(wàn)元?2.業(yè)務(wù)(3)應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額多少萬(wàn)元?3.業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納增值稅多少萬(wàn)元?4.該企業(yè)3月應(yīng)繳納增值稅多少萬(wàn)元?
(2021年)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率13%,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬(wàn)元,暫未收到貨款;(2)購(gòu)進(jìn)貨物支付價(jià)稅合計(jì)90萬(wàn)元,取得注明稅率13%的增值稅專用發(fā)票;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元,取得一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票;(3)月末盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存材料時(shí)發(fā)現(xiàn),上月購(gòu)進(jìn)且已計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)發(fā)生非正常損失,已知損失的農(nóng)產(chǎn)品成本為80萬(wàn)元(含一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供的運(yùn)輸服務(wù)成本1.5萬(wàn)元):(4)轉(zhuǎn)讓2015年購(gòu)入的商鋪,取得價(jià)稅合計(jì)1000萬(wàn)元,商鋪原購(gòu)人價(jià)為500萬(wàn)元,該企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法(5)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)元。已知:該企業(yè)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目的增值稅專用發(fā)票均已申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(要求:寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程)1.業(yè)務(wù)(2)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是多少萬(wàn)元?2.業(yè)務(wù)(3)應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額多少萬(wàn)元?3.業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納增值稅多少萬(wàn)元?4.該企業(yè)3月應(yīng)繳納增值稅多少萬(wàn)元?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬(wàn)件貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬(wàn)元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明稅合計(jì)226萬(wàn)元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫(kù)存半成品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬(wàn)元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬(wàn)廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。別亂答啊老師,盡快
物業(yè)會(huì)計(jì)5月份開(kāi)始,我是7月份來(lái)的,不交稅也要申報(bào)嗎,0申報(bào)嗎
安裝變壓器人工費(fèi)單獨(dú)開(kāi)的勞務(wù)費(fèi),是否一并計(jì)入固定資產(chǎn)
你好,老師跟員工簽合同是不是應(yīng)該用做稅務(wù)登記的公司戶名,
老師您好,今天要面試高新企業(yè),請(qǐng)問(wèn)要注意哪些問(wèn)題,還有形成無(wú)形資產(chǎn)攤銷是按照175%在稅前攤銷,費(fèi)用化支出是100%加計(jì)扣除嗎
老師,想問(wèn)一下,公司準(zhǔn)備做車貸,信用貸。這塊的會(huì)計(jì)科目是不是的用金融行業(yè)的分錄,這種需要注意什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司進(jìn)行股權(quán)變更,將1%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)給個(gè)人,1%部分的注冊(cè)資金是10萬(wàn)元,還未實(shí)際繳納,那這個(gè)股權(quán)變更之后,轉(zhuǎn)讓雙方個(gè)人和公司應(yīng)該怎么交稅呢?被轉(zhuǎn)讓股份的公司又怎么交稅?
老師,麻煩這道題幫忙核算下,這道題是咱們中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)上2023年真題,我對(duì)答案存在疑問(wèn),
老師,對(duì)于我們收的加盟商的代采設(shè)備費(fèi)用,其實(shí)在做賬的時(shí)候就不是做的收入,是應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì)?所以不會(huì)涉及到稅這一塊,還是說(shuō)是其他應(yīng)付款?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家醫(yī)療檢測(cè)機(jī)構(gòu),之前開(kāi)票都是按照醫(yī)療檢測(cè)費(fèi)為總項(xiàng)目開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測(cè)服務(wù)明細(xì)開(kāi)票,如果按要求給他開(kāi)了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項(xiàng)目開(kāi)票,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
你好,老師,工程公司,現(xiàn)在在外地的施工項(xiàng)目,工資由甲方代發(fā),要求我公司為人員申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?