這個(gè)是自動(dòng)的 要彌補(bǔ)的哦 如果現(xiàn)在交了,匯算清繳退稅有風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色不能填寫(xiě),怎么才能彌補(bǔ)虧損呢
老師好!在報(bào)年報(bào)時(shí),以前年度的虧損在有利潤(rùn)的情況下會(huì)首選用來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,我想問(wèn)是不是一直會(huì)把以前年度的所有虧損彌補(bǔ)完了才繳納企業(yè)所得稅
老師好,企業(yè)所得稅平時(shí)每季度申報(bào)預(yù)繳能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度虧損
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表,彌補(bǔ)了以前年度的虧損,那么我也現(xiàn)在要填平虧損,也就是說(shuō)不彌補(bǔ)這虧損,怎么調(diào)
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,現(xiàn)金沒(méi)有收回分錄寫(xiě)
你好老師,車(chē)間臨時(shí)工,可以計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎 還是要計(jì)入制造費(fèi)用-勞務(wù)
這個(gè)9-11欄的怎么算,用什么除什么?資產(chǎn)負(fù)債率到銷(xiāo)售利潤(rùn)率?
老師 計(jì)算資本支出的時(shí)候可以用資產(chǎn)負(fù)債表中凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)期末凈值-期初凈值+本期折舊與攤銷(xiāo)。如果用期末凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+本期折舊與攤銷(xiāo)-(期初凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+上年度的折舊攤銷(xiāo))這個(gè)公式不能等同于凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)的原值期末余額-期初余額嗎 因?yàn)樗阆聛?lái)結(jié)果不相等,但是搞不懂哪里錯(cuò)的
請(qǐng)問(wèn),像直播電商公司,抖音賣(mài)貨,提現(xiàn)到公戶,如果記賬的話,可以按照提現(xiàn)的部分做收入么?
老師,城建稅去年已經(jīng)付了,沒(méi)記住用哪個(gè)科目
老師補(bǔ)去年所得稅,匯算清繳,又多了交納了10塊,分錄咋寫(xiě)呢
老師請(qǐng)教一下 比如這個(gè)月預(yù)付 8月的房租、這個(gè)月底收到發(fā)票的時(shí)候 同樣是在收到發(fā)票當(dāng)天沖紅、 預(yù)付房租 負(fù)數(shù) 銀行存款負(fù)數(shù)。 借預(yù)付房租 貸銀行存款 對(duì)吧、 到8月的時(shí)候只做房租確認(rèn)就好對(duì)吧
印花稅月末用不用計(jì)提?一般納稅人企業(yè)沒(méi)有核定印花稅的話,是不是按照季度申報(bào)?
老師,這兩次是公司購(gòu)入的一輛汽車(chē)和輔助功能系統(tǒng),這個(gè)分錄是不是這樣做,然后下個(gè)月在做固定資產(chǎn)折舊管理,還有購(gòu)入的汽車(chē)當(dāng)月在稅務(wù)這邊還需要做什么登記或者申報(bào)嗎
老板讓這個(gè)季度交企業(yè)所得稅,那怎么弄呢
和老板說(shuō)一下不交哦
那彌補(bǔ)以前年度虧損這部分的分錄怎么寫(xiě)呢
這個(gè)不做分錄的哦 結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)就彌補(bǔ)了
上年虧損95443.17,把這部分彌補(bǔ)完了有利潤(rùn)了再交企業(yè)所得稅是吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
老板非要這個(gè)季度交企業(yè)所得稅,我按照老板的要求調(diào)完了要交企業(yè)所得稅1158.34,那企業(yè)所得稅就按照1158.34計(jì)提對(duì)嗎
我剛剛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,報(bào)完稅也交了這1158.34的稅款了,忘記計(jì)提這部分所得稅費(fèi)用了,怎么弄呢
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
我剛剛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,報(bào)完稅也交了這1158.34的稅款了,忘記計(jì)提這部分所得稅費(fèi)用了,怎么弄呢
同學(xué)你好 反結(jié)帳回去補(bǔ)計(jì)提