原來已經價稅合計入原材料了?
老師對公付款,發(fā)票也回來了,我該怎么做賬 (1)借原材料 進項稅額 貸銀行存款 (2)借應付賬款 貸銀行存款 借原材料 進項稅額 貸應付賬款 這兩種該選哪一種呢老師
原材料入庫,借:原材料 100 應交稅費-增值稅(進項稅)13 貸:應付賬款 113 最后發(fā)現(xiàn)原材料不能抵扣,應該怎么做賬?借:原材料 13 貸:應交稅費-增值稅(進項稅轉出)13 ?是這樣做賬嗎? 進項稅額轉出 13掛賬怎么處理?
老師,開具的銷項負數(shù)發(fā)票的分錄:借:原材料 應交稅費—進項稅額轉出 貸:應付賬款,開的正確的發(fā)票,借:原材料 應交稅費—進項稅額 貸:應付賬款,最后在把進項稅額結轉對嗎?
購進原材料,另付運費,是不是這樣做? 借:原材料(原材料) 原材料(運費) 應交稅費—應交增值稅—進項(原材料) 應交稅費—應交增值稅—進項(運費) 貸:應付賬款
購買原材料,含稅價錢已付,發(fā)票未到,收到發(fā)票時是借進項,貸原材料嗎?
老師您好,小規(guī)模公司年報要現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好。麻煩您幫忙看一下第二季度財務報表,勾機關系合理嗎?謝謝
涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
老師,請問在2025年1季度開具了免稅發(fā)票9000元,然后開具1%的發(fā)票320000元,然后申報的時候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申報,交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了,在2季正常開具1%的發(fā)票450000元,那么第二季度,我是應該按哪個金額作為收入,申報增值稅呢?
一個工地有2個合伙人,施工過程中有收到貨車撞壞樹苗的賠償,這類賠償有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司賬戶上,這2筆賠償金該怎么處理
老師你好、請問內、外的賬怎么合并一起體現(xiàn)呢
老師好,請教您一下關于社保的問題。。。想問 關于社保的,〔累計〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒交過社保,政策是63歲退休,那就來不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務,才知道怎么做分錄
哪些情況不需要確認遞延?可以列出來嗎?
餐飲店裝修的材料款賬怎么入,已收到發(fā)票,款未付
對是的老師
是的,分錄對的 借進項稅額貸原材料
如果借原材料負數(shù)借進項稅額呢?
這樣是不是不對
借原材料負數(shù) 借進項稅額
也是可以的