你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等到發(fā)票來的時(shí)候 借:原材料 增值稅 貸:預(yù)付賬款
老師,發(fā)票未回來是借原材料(不含稅),貸應(yīng)付賬款(暫估)嗎,購(gòu)入材料發(fā)票未收到的船費(fèi)/陸路費(fèi)是怎樣做分錄,借原材料,貸什么
老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價(jià)格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
購(gòu)買原材料,錢已付,發(fā)票未到,是記在途嗎?
購(gòu)買原材料,含稅價(jià)錢已付,發(fā)票未到,收到發(fā)票時(shí)是借進(jìn)項(xiàng),貸原材料嗎?
購(gòu)買原材料,已付款,發(fā)票未到,借:原材料-估價(jià)-甲供應(yīng)商30萬,貸:銀行存款30萬,下月發(fā)票收到,怎么做分錄,老師給寫下
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開發(fā)票對(duì)嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
哦是的,記預(yù)付,那銷售原材料,款已收貨已發(fā)未開票呢?收款時(shí)和開票時(shí)各怎么記賬?。款A(yù)收嗎
是的,要通過預(yù)付賬款來過渡一下的
老師看下我下面問的,如果是銷售已收錢未開票呢?借銀行存款貸:預(yù)收賬款?開票時(shí),借:預(yù)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅?感覺得貸原材料呢
購(gòu)買原材料,含稅價(jià)錢已付,發(fā)票未到,收到發(fā)票時(shí)是借進(jìn)項(xiàng),貸原材料嗎? 這個(gè)問題還有疑問嗎 其他問題需要重新提問的。因?yàn)闀?huì)計(jì)學(xué)堂要求“一題一問”的