借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務,只做無票收入,對應科目計入到哪里???說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
公司的車購進的時候以前會計錯誤沒有計入固定資產(chǎn),而是通過往來款把錢出去了?,F(xiàn)在車賣出售1萬塊錢,我通過固清做科目還是做其他業(yè)務收入呢
請教個問題,公司是一般納稅人,出售二手車有開具發(fā)票,含稅收入6800,不含稅6017.7,稅金782.3,我做分錄做到固定資產(chǎn)清理,稅務局通知不行,要做到其他業(yè)務收入,有哪位大神,知道怎么寫分錄?
租車企業(yè)出售汽車會計分錄怎么做啊,不交稅的情況下收到錢借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入 借:累計折舊和固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:其他業(yè)務成本 貸固定資產(chǎn)清理 這樣做對嗎?
老師我1月份寫錯了憑證,我們賣了一臺打包稱,當時我的分錄是借銀行存款1300,貸,其他業(yè)務收入1300元,打包稱買的時候1000元,當時入賬記入了固定資產(chǎn),賣的時候我沒有沖減固定資產(chǎn),而是記入了其他業(yè)務收入里面,現(xiàn)在我怎么調(diào)賬,寫分錄
便利店個人加盟 開公司抬頭發(fā)票有什么稅務風險 法人也不是簽約的店主
分公司的企業(yè)所得稅稅率是多少
老師您好,物業(yè)公司,因房頂漏水要向頂樓業(yè)主賠償2萬元,后與業(yè)主協(xié)商,2萬元抵了業(yè)主的物業(yè)費了,請問這抵的這兩萬要不要繳納增值稅?
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測公司,與A公司合作,幾個項目用房抵,金額共計:918419.69,扣除8%管理費及6%稅點918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費及稅費128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送100的,這個是不是算不到準呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導出來的軟件收入做出來不準呀,老師這個是不是無解呀
勞務公司,一年開三個億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)?,這個企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財務費用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務費用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應該是 借:財務費用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
借:其他業(yè)務成本 貸:固定資產(chǎn)清理
應收賬款可以換成其他應收款嗎
應收賬款可以換成其他應收款