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印花稅我們是季度申報,問1:是按合同的不含稅金額嗎?問2:如果合同沒有寫明是含稅還是不含稅,那直接按合同金額? 問3:那如果4月簽了合同金額10萬,沒寫明含稅還是不含稅,5月開了一張該合同的部分發(fā)票3%稅率含稅價5萬,那我第二季度的印花稅計稅基礎(chǔ)是怎么來填?

2025-07-01 23:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-02 00:23

你好同學(xué)! 如果稅法單獨記載,印花稅是按不含稅的合同金額計算,如果沒有單獨記載,那么應(yīng)該按含稅的合同金額計算。 所以同學(xué)4月的合同應(yīng)該按10萬計算繳納印花稅。

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你好同學(xué)! 如果稅法單獨記載,印花稅是按不含稅的合同金額計算,如果沒有單獨記載,那么應(yīng)該按含稅的合同金額計算。 所以同學(xué)4月的合同應(yīng)該按10萬計算繳納印花稅。
2025-07-02
您好!你按不含稅金額就可以了
2022-05-05
你好!按含稅金額來了
2024-08-27
你好,不可以的,要按照合同上的金額繳納印花稅
2022-01-02
增值稅沒有單獨寫來,就按合同的金額。 沒有簽訂合同的就按實際的金額,不包括增值稅。
2023-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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