你好,按照合同暫定的不含稅金額計(jì)算。
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬,合同上也把不含稅金額,稅額單獨(dú)寫出來了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開始就把總合同一次交了,可以按開票金額每次交印花稅嗎?交的基數(shù)是按開票含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交印花稅呢
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個(gè)合同,簽的時(shí)候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時(shí)增值稅稅額為0(國家免稅),請(qǐng)問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè)繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù),其中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是按照含稅金額還是不含稅金額繳納(合同中注明了含稅金額和不含稅金額,但沒有注明稅額)
老師,您好!印花稅:購銷合同上的不含稅總金額與開票累計(jì)的不含稅總金額(開了多張發(fā)票)不一樣,含稅總金額一樣,請(qǐng)問是按哪個(gè)金額繳納印花稅;倉儲(chǔ)費(fèi)有合同(但沒有金額),請(qǐng)問是按對(duì)方開的發(fā)票含稅金額,還是不含稅金額繳納印花稅
印花稅,按照合同總金額為交稅依據(jù),還是按照發(fā)票上不含增值的部分為交稅依據(jù)?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
為什么不按照開票金額呢,按照合同的話如果結(jié)算金額小于合同金額怎么辦呢,還要再進(jìn)行辦理退稅嗎?
對(duì),有合同的話就得按照合同額算。
如果你擔(dān)心退稅麻煩的話,也可以按照開票金額算。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!