你好,你是說對方應(yīng)該給你們折扣? 然后是以你們開發(fā)票給對方的形式來操作的是嗎
我們在網(wǎng)上商城做貿(mào)易,提供了商品,我們給對方開發(fā)票,應(yīng)收帳款和發(fā)票一致,但因?qū)Ψ綋?dān)供了平臺給我方,所以有給我們開服務(wù)性發(fā)票,但是在對帳中,發(fā)現(xiàn)給我們的應(yīng)收帳款中直接扣除了服務(wù)費,請問,我這個分錄如何做平?
請問。我們是電商公司,每個月平臺從扣取了我們的技術(shù)服務(wù)費后,給我們開發(fā)票怎么做賬!???這個錢對方是直接從我們平臺上面的余額里面扣
請問一下,2個公司合作,我公司拿出來辦公用品墊付餐費等2300元,這些沒有發(fā)票給對方公司的,對方公司從貨款扣服務(wù)費,本來應(yīng)該給開發(fā)票,但是由于我們墊付的費用沒有發(fā)票,對方也不給開發(fā)票了,直接相抵了,既然已經(jīng)相抵又沒有發(fā)票就不不做賬了,可以嗎
請問跟我司合作的工廠發(fā)生了一筆材料損耗的費用,但對方發(fā)票已經(jīng)開過來了,并且,我司認(rèn)證抵扣,我司直接在貨款里扣除了這筆損耗,相當(dāng)于對方開全額發(fā)票,我們付款扣除了這筆損耗來付款,這樣帳就對不上,對方要求我們開回發(fā)票給他,但我們公司又開不了加工費,對方也說開不了紅字沖,這個要怎以辦?
請問我公司購買100萬貨 對方開給我們100萬的發(fā)票,然后有質(zhì)量問題貨沒退會,扣了對方30萬貨款 怎么做賬務(wù)處理
老師土地使用稅的分路怎么寫
老師,假設(shè)固定資產(chǎn)原值10萬,已經(jīng)全部折舊完成,凈值0,也就是折舊10萬?,F(xiàn)在銷售出去,賣了5萬,借:固定資產(chǎn)清理 10 貸:固定資產(chǎn)10,借:銀行存款5 貸:固定資產(chǎn)清理4.42 貸:銷項0.58,結(jié)轉(zhuǎn)余額:借:固定資產(chǎn)清理5.58 貸:資產(chǎn)處置收益5.58,是這樣的分錄嗎?這樣資產(chǎn)負(fù)債表上面固定資產(chǎn)的原值是不是就減少了10,這樣對不對?。?/p>
租賃負(fù)債。租金付款額包括—承租人提供的擔(dān)保余值預(yù)計應(yīng)支付的款項?。這個預(yù)計應(yīng)支付的款是啥意思呢老師能不能錄個例子說明下
請問注冊了自然人獨資 有限責(zé)任公司后,一直不去稅務(wù)登記可以么?
公司有半年沒發(fā)工資怎么辦?怎么把工資合法追回來?
老師您好,請問公司制的診所可以注冊小規(guī)模也可以注冊一般納稅人嗎?公司制診所收入必須經(jīng)過對公賬戶嗎
老師濟(jì)南社保是當(dāng)月繳納嗎?
營業(yè)費用是個什么科目?和主營業(yè)務(wù)成本是一個意思嗎
老師,這個題入賬價值不應(yīng)該是986.52嗎?為什么是946.52
個體戶24年5月開始我從10月開始接手,老板讓我從10月份做,我錄入期初數(shù)據(jù)銀行,應(yīng)收應(yīng)付,實收資本,試算不平衡怎么調(diào)整
老師能看到這個圖片嗎
我能夠看到圖片,但是不理解它的意思。 說對方應(yīng)該給你們折扣? 然后是以你們開服務(wù)發(fā)票給對方的形式來操作的是嗎
這是采購發(fā)給我的原話,然后我就給他開了服務(wù)費發(fā)票,后面這筆款不打了,說從貨款里扣除了,我也聽不懂什么意思
你好,我估計就是我說的這樣子,你開了發(fā)票,你借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后再借應(yīng)付賬款貸,銀行存款。貸應(yīng)收賬款。
不是,是開的服務(wù)費的發(fā)票,能跟貨款沾邊嗎
你好,服務(wù)費就是服務(wù)費跟貨款沒關(guān)系。只是你如果要收人家的服務(wù)費,就可以跟應(yīng)付的貨款抵減。
那這筆分錄怎么做啊
我把開發(fā)票這筆沖應(yīng)付嗎
你好嗯,你們是開出去了發(fā)票,對不對?
已經(jīng)開完了,上個月開的
你好,那你開了發(fā)票就正常先做開票的憑證。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。