借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借銀行存款銷售費用貸應(yīng)收賬款。

請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
我們公司跟其他公司合作,共享資源,用到對方公司銷售平臺,學(xué)員報讀款項由對方平臺代收,入到對方公戶!然后由對方公司對公轉(zhuǎn)款給我們,學(xué)員發(fā)票由我們公司開,但是有些代理商的提成是平臺自動扣款給到對應(yīng)代理商的,代理商為個人!我們無法取到發(fā)票,該怎么提現(xiàn)被扣除部分費用!例如學(xué)員報1000元課程,我們公司開具300元的發(fā)票給到學(xué)員,但是合作方公司系統(tǒng)自動扣款100元提成給代理商(個人)無法取到發(fā)票,還有給到合作方公司平臺服務(wù)費10,最后到我們公司公帳金額為590元,我們該怎么帳務(wù)處理?。?!謝謝!
老師,我們簽了一份銷售合同56萬,項目已經(jīng)驗收成功了,我們56萬全額發(fā)票已開具給對方。我們在做項目中發(fā)生的成本,應(yīng)該是我們給供應(yīng)商打款,供應(yīng)商給我們提供發(fā)票。目前有的我們已付完全款,對方未給開發(fā)票,有的我們還沒付萬全款,所以對方還沒給我們開發(fā)票。那我在結(jié)轉(zhuǎn)成本時候怎么弄呢?麻煩老師給個思路
供應(yīng)商進(jìn)貨10塊,我們賣給別人13塊,利潤三塊,但是這樣的話我們相當(dāng)于中間商賺個差價,我們想轉(zhuǎn)型做技術(shù)服務(wù)平臺,所以商議,供應(yīng)商那邊進(jìn)貨的時候也開13的票,但是打款我們還打10塊,這樣少了三塊,三塊作為平臺服務(wù)費,完了我們直接給供應(yīng)商開三塊服務(wù)費的發(fā)票.可行嗎?
我們公司(廣州)和一個供應(yīng)商實際發(fā)生了服務(wù),也有簽合同,我們也付款給對方了。但是 對方公司沒有開票給我們。對方公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷,無法開具發(fā)票了。然后,現(xiàn)在對方用他們另外一家公司開發(fā)票給我們,請問這個發(fā)票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發(fā)生業(yè)務(wù),沒有聯(lián)系)
開票內(nèi)容是 *經(jīng)營租賃的*租金 稅率是百分之幾?
銷售收入減去成本減去提成是什么
老師,我單位是一般納稅人,前幾個月確定收入客戶說先不要開發(fā)票當(dāng)時按月份收入各無票申報了,,在這個月客戶通知之前收入要開發(fā)票出來,這個報稅系統(tǒng)顯示之前已經(jīng)申報無票收入的40w了,這個月報稅怎么報?。?/p>
我增加了預(yù)算會計分錄,設(shè)置了601財政撥款預(yù)算收入,721事業(yè)支出,801資金結(jié)存,810財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財政撥款預(yù)算收入和財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額在貸方,是正數(shù),事業(yè)支出和資金結(jié)存也在貸方,是負(fù)數(shù),有問題一樣,啥原因呢
老師,請教一個問題,我們預(yù)收了菲律賓的折合2000人民幣預(yù)收款,請問計提銷項稅額,分錄怎么做?
老師,有客戶問一年開不超過500萬,是指一年,還是一個循環(huán)年度,這個是什么意思呢
就是資源稅中,準(zhǔn)予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)金額,本地區(qū)原礦適用稅率和本地區(qū)選礦適用稅率,本地區(qū)是指購入后又出售的一方所在地,還是原本銷售方所在的喔
異常憑證的進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄?
這個分錄對么,為了沖平轉(zhuǎn)出未交是負(fù)數(shù),之前一直結(jié)轉(zhuǎn)錯了,現(xiàn)在想都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,廚具衛(wèi)具零售在商品和服務(wù)稅收分類編碼中的哪里,可以查詢到