你好,你這個是補了收入,所以要補增值稅嗎
出口企業(yè),1.請問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報增值稅的數(shù)據(jù)填寫??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點一下。
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發(fā)票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業(yè)所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數(shù)。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
稅務通知21年12月有免稅項目,需要調(diào)整21年進項稅額轉(zhuǎn)出,我們21年12月有留抵稅額,所以導致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報表,22年4月補交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請問這種情況24年怎么調(diào)賬?21年-23年的賬務和報表還需要調(diào)整嗎?若以前年度的賬務和報表不需要調(diào)整的話,賬上和增值稅報表數(shù)據(jù)就不一致了,這樣可以嗎?
老師,我們公司22年買了一輛車40000元,23年公司把這輛車賣了,取得加稅合計10000元,已計提折舊4000元,23年沒有確認收入,24年補報增值稅200,所得稅600,請問24年的賬處理固定資產(chǎn)和稅費繳納分別該怎么做呢?
老師好,公司在24年被稅務局稽查,按要求補報了22年和23年的無票收入,這個往年的收入及其補繳的企業(yè)所得稅要怎么入賬到24年呢?
您好~想咨詢下:小額零星支出的匯款用途 一般怎么寫?
B公司掛靠A公司,A公司開出6個點的專票,收到B公司開的1個點普票,如何計算B公司應承擔的A公司稅差
出口視同內(nèi)銷的企業(yè)只報增值稅申報表和內(nèi)銷申報一樣對嗎??還需要申報出口頁面的報表嗎?
老師,A委托B代理出口,出口報關(guān)是以B的名義報關(guān)出口對不,那么 B確認收入,進項發(fā)票也開給B對嗎
建筑公司感謝周邊村民對工程施工的幫助,買了大米,油,發(fā)放村民,應如何做分錄
老師,出口許可證上的金額是貨物凈值,不包含報關(guān)費和貨物抵達港口費,報關(guān)金額是FOB 這樣可以嗎?
對方公司要求每月開普票,我司是一般綱稅人??梢杂脗€體戶的代開10萬以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒有核算成本,所以委外的加工費放在制造費用里面。然后我核算成本要根據(jù)全盤給的制造費用去分攤嗎?那她這委外加工費是入庫的加工費吧。不是領(lǐng)出吧
供應商贈送一堆配件給我們,我們按正常定價報關(guān),但是工廠不開票給我們,這種正常報關(guān)又沒有進項合規(guī)嗎?應該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?
對,現(xiàn)在補繳了銀行已經(jīng)扣了稅,收里只有個銀行回單
你好,你這個要補賬,比如借應收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應交稅費,應交增值稅。
個稅的話你要先計提之前的工資。
個稅是法人借的沒有歸還不交的所得稅
你好嗯,那你當時借款有沒有做憑證?
沒有,以前都沒有賬的
你好,這個你要先補做這些憑證才能夠有。沒有歸還,然后要交所得稅這件事,不然的話工作沒有歸還要交個稅是不完整的。
能不能直接記,借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費 增值稅
你好,你以前沒有做收入,你就不能夠這樣子做。
老師,21年法人拿走20萬未還當分紅,現(xiàn)在補繳個人所得稅4萬,怎么入賬呢?法人那20萬怎么平賬?
你好,其實你這個要補的東西還挺多的,因為你要有收入啊。要有利潤才能夠分紅。
沒有利潤,稅務局老師要求繳
你好,那法人拿走錢,也是沒有做分錄是吧
有的,期初余額加進去了
你好,是計入什么科目的。
其他應收款
你好,那你借其他應收款 貸應交稅費-應交個人所得稅。
期初余額是 其他應收款_法人20萬
你好,然后是交了四萬塊錢個稅是嗎