你好,你這個是補了收入,所以要補增值稅嗎
高檔化妝品不是在生產(chǎn)批發(fā)環(huán)節(jié)收消費稅嗎?只有投換抵從高定額稅率就好了,怎么不對
老師,學(xué)堂有沒有律所的賬務(wù)處理實操,我沒有找到,急需,請老師給個路徑,謝謝
老師,請問融資租入固定資產(chǎn)總價款24萬,每月還款12萬,付款分12個月付清,最后留購費用500元。雙方單位都是一般納稅人,請問如何做分錄?謝謝您。包括計提折舊以及進項稅的處理
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬元對甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬元計入實收資本,增資后甲公司實收資本為2500萬元。協(xié)議同時約定,若甲公司未來3年內(nèi)不能實現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購價格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實際占用時長計算的本息和兩者孰高確定。2x23年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為26000萬元:2x24年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為30000萬元。 甲公司收到的增資款作為金融負債,應(yīng)該分類為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債,還是以攤余成本計量的金融負債,為什么?23年底和24年底的賬面余額分別是多少
郭老師,固定資產(chǎn)提完折舊了,還有殘值,這個殘值在什么時候處理,是在銷售固定資產(chǎn)的時候,把固定資產(chǎn)和累計折舊反向結(jié)轉(zhuǎn),它們之間的差額,就是殘值嗎
報價粉色物料,白色同價但沒報價,可以同粉色物料報價用嗎
老師,公司團建的分錄怎么做呢?
老師 損耗率怎么算?
老師,生育補貼怎么弄呢?是走社保還是公司出呢?
如何創(chuàng)建賬套平時練習(xí)用
對,現(xiàn)在補繳了銀行已經(jīng)扣了稅,收里只有個銀行回單
你好,你這個要補賬,比如借應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
個稅的話你要先計提之前的工資。
個稅是法人借的沒有歸還不交的所得稅
你好嗯,那你當時借款有沒有做憑證?
沒有,以前都沒有賬的
你好,這個你要先補做這些憑證才能夠有。沒有歸還,然后要交所得稅這件事,不然的話工作沒有歸還要交個稅是不完整的。
能不能直接記,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 增值稅
你好,你以前沒有做收入,你就不能夠這樣子做。
老師,21年法人拿走20萬未還當分紅,現(xiàn)在補繳個人所得稅4萬,怎么入賬呢?法人那20萬怎么平賬?
你好,其實你這個要補的東西還挺多的,因為你要有收入啊。要有利潤才能夠分紅。
沒有利潤,稅務(wù)局老師要求繳
你好,那法人拿走錢,也是沒有做分錄是吧
有的,期初余額加進去了
你好,是計入什么科目的。
其他應(yīng)收款
你好,那你借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。
期初余額是 其他應(yīng)收款_法人20萬
你好,然后是交了四萬塊錢個稅是嗎