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計提貨款返利,上個月做了借其他應(yīng)收款,貸營業(yè)外收入。做多了一筆,現(xiàn)在這月可以直接負(fù)數(shù)沖銷嗎?需要怎么做分錄?

2025-07-01 08:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-01 08:54

?借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入 負(fù)數(shù)

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借:?其他應(yīng)收款-政府補(bǔ)助 負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤? 負(fù)數(shù)
2025-06-25
你好 你做紅字分錄沖掉這個分錄
2020-08-14
你好,你返回去結(jié)賬修改的話,你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表和所得稅申報表能修改嗎?能修改的話,可以啊,可以刪除反結(jié)賬修改刪除它然后再重新結(jié)賬。
2025-02-25
同學(xué),你好 摘要:調(diào)整分錄 做個差額分錄就可以
2020-12-25
您好 可以按您說的這樣賬務(wù)處理
2020-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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