您好,這個(gè)最好按實(shí)際的來暫估
老師,如果我根本沒收到暫估的原材料,就是為了增加成本,我仍然暫估了3000噸,并且已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用了,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,這樣可以么
老師我公司收到了原材料,但是抵扣固定資產(chǎn)比較多,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候原材料發(fā)票沒有入賬,所以原材料這里可以暫估嗎,如何做賬合理,可以暫估借方原材料,貸方預(yù)付賬款嗎
我們公司原材料以暫估價(jià)入賬,發(fā)出材料已暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,這是不是屬于計(jì)劃成本!
老師好,我公司采購(gòu)粘合劑25噸, 會(huì)計(jì)分錄:借:原材料-粘合劑 70796.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 9203.54 貸:銀行存款 80000 生產(chǎn)領(lǐng)用材料時(shí) 借:生產(chǎn)成本-直接材料50000 貸:原材料-粘合劑50000 ,老師,購(gòu)進(jìn)的原材料進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,生產(chǎn)領(lǐng)用材料時(shí)可以把原材料留一部分存貨嗎?
暫估入庫(kù)沒有通過原材料科目,直接生產(chǎn)成本,應(yīng)付賬款暫估,這樣可以嗎
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
這個(gè)月進(jìn)來原料幾萬,銷售開票開了78萬
為什么進(jìn)來這么少,開這么多了?不是一一對(duì)應(yīng)的嗎?
生產(chǎn)外加劑,我也不是很明白,為什么原料就這么少,
其他的成本也沒有嗎?
出差報(bào)銷費(fèi)用,還有給別人的公關(guān)費(fèi)打點(diǎn)的
人員的工資,這些也可以的
出差費(fèi)用很多,除了會(huì)計(jì),生產(chǎn)工人都在出差
工資,出差費(fèi)用計(jì)入什么科目
這個(gè)也是可以減少利潤(rùn)的,這方面也行
分錄怎么做具體說說計(jì)入費(fèi)用還是計(jì)入?
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸:銀行存款
是的,是計(jì)入這個(gè)科目,原料的太少了,這些抵不了太多
那就可以,一樣的,能少利潤(rùn)
能暫估虛增原料嗎?
不建議,直接暫估成本就可以
怎么暫估成本,生產(chǎn)成本都是平等
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
我以前做的原料就不用管他,就先那樣
是的,匯算清繳收不到票再調(diào)增
是的,匯算清繳收不到票再調(diào)增