你好,預(yù)繳的可以 匯算清繳,需要調(diào)整。
老師,如果我根本沒收到暫估的原材料,就是為了增加成本,我仍然暫估了3000噸,并且已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用了,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了,這樣可以么
老師,我單位購買100噸原材料,對方開了2次100噸原材料的運費,也就是運費重復(fù)開具了,這100噸原材料我已經(jīng)領(lǐng)用了,并且結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在我把100噸原材料運費沖回來了,成本不沖可以不
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師您好!三月份暫估了一筆成本,實際已發(fā)生,但是對方公司沒有飄開了。當(dāng)時暫估 借:原材料 -x產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-a公司 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本也把這筆結(jié)轉(zhuǎn)了。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料x產(chǎn)品 現(xiàn)在票回來我如何做賬呢?
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時:借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
嗯,我匯算清繳需要做以下調(diào)整,因為沒有收到原材料,我需要紅沖暫估的原材料數(shù)量跟金額,并且之前領(lǐng)用原材料的成本,原路回沖,是么
你好是的,是這么做的。
老師,您看一下圖片中,沖了14000噸原材料,價值560萬,發(fā)票確定來不了,之前暫估原材料已經(jīng)全部被領(lǐng)用了,現(xiàn)在為什么才沖回243萬
-5646017.4 應(yīng)該是看這個的吧
暫估的14000噸,價值560萬,是不是成本一定得沖560萬,他沖243萬,是不是錯了?
你好 他的成本是第三列的嗎
老師,這是原材料明細賬,
我知道 第三列是不是金額
是的,第三列就是金額
你看下負數(shù)金額合計不是5646017
對的,14000噸原材料,價值5646017元,為什么轉(zhuǎn)出才2436235.92元呢?按比例結(jié)轉(zhuǎn)的?
應(yīng)該是你的成本當(dāng)月不允許結(jié)轉(zhuǎn)那些吧 是不是轉(zhuǎn)出來就是負數(shù)了
沖出這243萬成本以后,原材料還剩4300噸,
你把庫存商品負數(shù)余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以了