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老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價(jià)值相同的房子,這個房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

2025-06-30 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-30 16:53

你好,你們借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸應(yīng)收賬款0客戶

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快賬用戶9236 追問 2025-06-30 16:54

老師,這個賬戶處理我知道怎么處理,但是就是稅的問題,我們會涉及到什么稅呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 16:55

你好,如果沒有給你們過戶的話,不涉及到稅金。

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快賬用戶9236 追問 2025-06-30 17:11

老師,沒有過戶的。就是這個房子是別人欠我們客戶的貨款來抵銷,然后拿過來給我們,然后抵他們的欠我們的貨款

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齊紅老師 解答 2025-06-30 17:12

你好,嗯。這樣就不涉及到稅金了。

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快賬用戶9236 追問 2025-06-30 17:13

就是我們銷售貨物給我們客戶的開這個對應(yīng)的金額發(fā)票,抵掉這個房子就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 17:14

你好,是的,就是這樣了。金額對減就行。

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你好,你們借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸應(yīng)收賬款0客戶
2025-06-30
同學(xué)您好,一般簽三方委托付款協(xié)議直接沖就好了
2022-11-03
你好,那對方欠你們錢多少?
2022-12-20
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn)清理
2023-06-29
支付客戶模具費(fèi)時 借:其他應(yīng)收款 - 客戶 620,000 貸:銀行存款 620,000 收到客戶返還款項(xiàng)時 借:銀行存款 270,000(按實(shí)際收到金額) 貸:其他應(yīng)收款 - 客戶 270,000 支付供應(yīng)商模具費(fèi) 借:預(yù)付賬款 - 供應(yīng)商 270,000 貸:銀行存款 270,000 后續(xù)供應(yīng)商開始供貨,根據(jù)發(fā)票和入庫單等,將預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn): 借:原材料(或庫存商品等,根據(jù)沖壓件用途) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 - 供應(yīng)商 (根據(jù)實(shí)際結(jié)算金額)
2025-03-11
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