您好,你們是一般人還是小規(guī)模?
老師,固定資產(chǎn)做了不開(kāi)票收入報(bào)稅了,入賬的時(shí)候入的是固定資產(chǎn)清理,匯算清繳的時(shí)候收入這一塊兒跟報(bào)稅申報(bào)表不一至?xí)袉?wèn)題嗎?
老師好,處理固定資產(chǎn)時(shí),沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但已報(bào)增值稅未開(kāi)票收入了,借銀行,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)。現(xiàn)在是增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)收入50萬(wàn),我的帳上年收入是26萬(wàn),相差24萬(wàn)剛好是這筆固定資產(chǎn)清理時(shí)的收入。請(qǐng)問(wèn)這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎?
老師好,賣了固定資產(chǎn)要開(kāi)增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上科目走的固定資產(chǎn)清理,但是申報(bào)稅種的時(shí)候提示增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不符,怎么處理
老師好!一般納稅人2010年購(gòu)入固定資產(chǎn)(變壓器),現(xiàn)在拆下來(lái)出售,請(qǐng)問(wèn),開(kāi)具多少稅率的專票
嗯,老師,我想問(wèn)一下,就是報(bào)廢固定資產(chǎn)清理的時(shí)候,貸方是固定資產(chǎn)清理和應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅報(bào)稅的時(shí)候,固定資產(chǎn)清理的金額要計(jì)入無(wú)票收入里面嗎?稅率為13%的那一欄
老師 個(gè)人所得稅扣繳端 給員工申報(bào)填寫(xiě)本期收入是寫(xiě)應(yīng)發(fā)金額 還是寫(xiě)實(shí)發(fā)金額。后邊正常填寫(xiě)社保個(gè)人扣款部分
老師,明天能開(kāi)票吧,不會(huì)電局升級(jí)吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
老師 稅務(wù)局發(fā)布的15號(hào)和16號(hào)附件有不
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒(méi)有填到去年的年報(bào)里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒(méi)有過(guò)賬,審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
小規(guī)模納稅人
是的,按1%來(lái)做無(wú)票收入的
我是租賃企業(yè),申報(bào)時(shí)是申報(bào)服務(wù),這個(gè)銷售是填貨物欄?與服務(wù)共季度不超過(guò)30萬(wàn)減免增值稅?發(fā)理解的對(duì)嗎?
是的,是的,你的理解是對(duì)的,一起不超過(guò)30W
那這個(gè)1%申報(bào)時(shí)如何填?先填附表幾?
和你們有票的加在一起申報(bào),沒(méi)超過(guò)30W填在主表第10行
這個(gè)不用填附表嗎?
不用,沒(méi)有超過(guò)30W,不用填附表的
這不是減按1%計(jì)稅,不用填優(yōu)惠表?我沒(méi)弄過(guò)這個(gè)。另外賬務(wù)處理計(jì)提出附加稅,然后再做賬務(wù)減免稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入? 另外這個(gè)資產(chǎn)一直沒(méi)提折舊,一下子清理營(yíng)業(yè)外支出達(dá)到了100萬(wàn),利潤(rùn)虧損太大,稅務(wù)監(jiān)管這個(gè)嗎?允許這樣操作嗎?
沒(méi)有折舊,直接就出售了?
這種稅務(wù)系統(tǒng)有可能監(jiān)測(cè)到,會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)