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2024年暫估收入后,2025年怎么沖減

2025-06-29 09:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-29 09:30

借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸、應(yīng)收賬款

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快賬用戶5532 追問 2025-06-29 09:38

具體是這樣的,稅務(wù)稽查企業(yè),材料庫存太大了,上一位會計就做了預(yù)估收入,成本也做了,預(yù)估時,借:預(yù)估收入,貸:收入,貸:銷項稅,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,那么我預(yù)估收入的借方余額怎么

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齊紅老師 解答 2025-06-29 09:38

以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤,分配未分配利潤

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快賬用戶5532 追問 2025-06-29 09:41

憑證是2024年12月的,我要在2025年做未開票沖銷嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-29 09:42

實際銷售出去了嗎?沒有銷售沖無票收入就行了,本身多做了收入。

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快賬用戶5532 追問 2025-06-29 09:43

我整不明白了,我感覺就是用現(xiàn)金收,預(yù)估收入就行,是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-29 09:45

不是的,你得銷售出去,你實際收到的現(xiàn)金才能做收入

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齊紅老師 解答 2025-06-29 09:45

或者是銷售出去沒有收到錢也可以做收入

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借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸、應(yīng)收賬款
2025-06-29
你好,你可以沖減24年暫估的,然后再按照發(fā)票重新入賬。
2025-04-16
你好,你計入以前年度損益調(diào)整科目核算
2025-01-09
同學(xué),你好 不可以的
2025-05-09
為啥要紅沖呢?虛假暫估了費用?
2025-01-02
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