不能 只能選擇一方抵扣
萬(wàn)天合伙企業(yè)有三個(gè)合伙人,陳某、李某、王某,比例平均分配。2020年3月份李某將持有股份轉(zhuǎn)讓給林某,1月至3月經(jīng)營(yíng)所得35萬(wàn)元,4月份起李某按工資薪金申報(bào)綜合所得個(gè)人所得稅,1月至3月林某按工資薪金申報(bào)了綜合所得個(gè)人所得稅。2020年度經(jīng)匯算后經(jīng)營(yíng)所得120萬(wàn)元,請(qǐng)問李某需要匯算經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅嗎,若需要那么李某需要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅?林某又應(yīng)如何申報(bào)個(gè)人所得稅,需要繳納的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅是多少
老師,個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)所得,如果經(jīng)營(yíng)者沒申報(bào)過綜合所得,也就是工資薪金這塊。那經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅那快,能扣除那6萬(wàn)嗎?
老師好,案例: 有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)業(yè)主是王平,2021年取得營(yíng)業(yè)收入200萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本90萬(wàn),稅金及附加15萬(wàn)(包含已經(jīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅3萬(wàn)); 銷售費(fèi)用15萬(wàn); 管理費(fèi)用30萬(wàn)(其中業(yè)主王平的工資薪金8萬(wàn),其他員工的工資薪金20萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)); 財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬(wàn); 營(yíng)業(yè)外支出5萬(wàn),為行政性罰款支出。王平除以上經(jīng)營(yíng)所得外,未取得綜合所得。 2020年,王平費(fèi)用減除標(biāo)準(zhǔn)6萬(wàn)元;專項(xiàng)扣除3萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除3.6萬(wàn)元(其中子女教育1.2萬(wàn),贍養(yǎng)老人2.4萬(wàn))。 計(jì)算: 經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)總額=200-90-15-15-22-30-3-5=20萬(wàn)。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整: 2×60%=1.2萬(wàn),200×5‰=1萬(wàn)元,調(diào)增=2-1=1萬(wàn)。 不允許扣除的項(xiàng)目: (1)業(yè)主工資8萬(wàn); (2)行政性罰款支出5萬(wàn); (3)個(gè)人所得稅3萬(wàn)。 應(yīng)納稅所得額 =20+1+8+5+3-6-3-3.6=30.4萬(wàn); 應(yīng)納稅額 =30.4×30%-4.05=5.07萬(wàn); 應(yīng)補(bǔ)繳稅額 =5.07-3=2.07萬(wàn)。 麻煩看下 這個(gè)有沒有問題 謝謝
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每月為老板申報(bào)工資薪金,選擇6萬(wàn)抵抗,但是年末未滿6萬(wàn),未交工資個(gè)人所得稅,年末經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳是可以選擇6萬(wàn)抵抗嘛
個(gè)人所得稅只核定經(jīng)營(yíng)所得沒有核工資薪金 但有用工發(fā)放了工資 怎么報(bào)稅 只報(bào)經(jīng)營(yíng)所得 工資薪金不用管嗎
公司招聘新員工,抽職工監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)可要交個(gè)稅,如要交并入職工薪酬交可以嗎?
老師,如果公司全額承擔(dān)職工社保,那個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)部分,還用體現(xiàn)在工資表和個(gè)稅申報(bào)表嗎?
老師,在匯總表要把明細(xì)表的數(shù)據(jù)弄在匯總表里,用哪個(gè)函數(shù)?樸老師
老師,哪些日常費(fèi)用取得票可以抵扣所得稅呀
老師,請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓公司的具體流程是什么,過程中具體怎么操作,麻煩講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝我是江蘇省南京市的
職工出差伙食補(bǔ)助及日補(bǔ)助可要交個(gè)稅
老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月發(fā)貨數(shù)不一定全部開票了,有可能次月開票,所以庫(kù)存和實(shí)物盤點(diǎn)會(huì)有差異,這一點(diǎn)該怎么同步優(yōu)化?樸老師回答
老師,我公司是家有限合伙企業(yè)?,F(xiàn)在把已投企業(yè)的股權(quán)賣給自然人。1.對(duì)于有限合伙來(lái)說,需要繳納哪些稅?2.需要為受讓方(自然人代扣代繳稅嗎?)
老師好,我單位是軟件生產(chǎn)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的鉛酸蓄電池有單獨(dú)售賣的,也有作為配件用到產(chǎn)品里去,那么電池的消費(fèi)稅怎么計(jì)算?
老師,其他應(yīng)收款老板余額付50萬(wàn),其他應(yīng)付款老板余額60萬(wàn),已經(jīng)不曉得什么意思了