您好,這種自已做個(gè)表格,做個(gè)流水賬
老師 ,您好 !今年3月同一個(gè)項(xiàng)目我們給客戶開專票, 供應(yīng)商給我們開專票,但是這個(gè)項(xiàng)目最后沒(méi)有進(jìn)行下去,現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了(銷項(xiàng)票),供應(yīng)商也同時(shí)給我們開了退票,由于在3月我們已經(jīng)做了認(rèn)證,現(xiàn)在做賬的話,銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
你好,老師,有個(gè)供應(yīng)商提供公戶,我發(fā)給老板轉(zhuǎn)賬。老板說(shuō)我沒(méi)問(wèn)清楚要不要開發(fā)票,他說(shuō)這個(gè)不是財(cái)務(wù)應(yīng)該做的事嗎。經(jīng)理和供應(yīng)商聯(lián)系的談開票的事情。我就不過(guò)問(wèn)了。我說(shuō)以為經(jīng)理已經(jīng)和他說(shuō)了的。
您好,老師,我想問(wèn)下我們做貿(mào)易的,先買了貨已經(jīng)賣掉發(fā)票已經(jīng)開了給客戶那邊了,過(guò)幾個(gè)月供應(yīng)商才開票我們,這樣的分錄我們要怎么樣處理
老師,您好。客戶有一張專票開成1%的稅率了,我怎么報(bào)稅和做賬務(wù)處理呢?需不需要紅沖這張發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn):之前供應(yīng)商給我們開的普通發(fā)票,已經(jīng)做了入庫(kù)和進(jìn)入了成本,現(xiàn)在供應(yīng)商把普通發(fā)票作廢了,同樣的數(shù)據(jù)開成了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬做憑證呢?
2020年初,甲企業(yè)以460萬(wàn)的合并成本購(gòu)買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購(gòu)時(shí)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬(wàn),公允價(jià)值420萬(wàn)。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中商譽(yù)的價(jià)值為()A60B45C20D0
以下關(guān)于合并日股權(quán)抵銷處理時(shí)同一控制和非同一控制區(qū)別的說(shuō)法正確的是()A非同一控制下需要把合并方的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值調(diào)成公允價(jià)值,同一控制不需要B非同一控制下抵銷處理時(shí),借方差額計(jì)入商譽(yù)C非同一控制下抵銷處理時(shí),貸方差額計(jì)入留存收益D非同一控制下需要把被合并方的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值調(diào)成公允價(jià)值,同一控制不需要
2020年初,甲企業(yè)以460萬(wàn)的合并成本購(gòu)買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購(gòu)時(shí)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬(wàn),公允價(jià)值420萬(wàn)。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中商譽(yù)的價(jià)值為()
想問(wèn)個(gè)體戶工商年檢填報(bào),提示已經(jīng)報(bào)送過(guò)紙質(zhì)文件,但是實(shí)際沒(méi)有報(bào)送過(guò),是怎么回事呢?
我們是個(gè)體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請(qǐng)問(wèn)我要繳納那些稅款呢,分別是多少
我想問(wèn)這個(gè)資產(chǎn)處置損益30是怎么算來(lái)的,是用哪個(gè)減哪個(gè)得出來(lái)?
老師,減少注冊(cè)資金操作步驟是哪些? 我企業(yè)是2021年前注冊(cè)的 注冊(cè)資金1000萬(wàn) 想給它改成20萬(wàn), 要怎么操作
在小規(guī)模納稅人時(shí)建的固定資產(chǎn),現(xiàn)在是一般納稅人,賣了,怎么開票及報(bào)稅?
我們是個(gè)體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請(qǐng)問(wèn)我要繳納那些稅款呢,分別是多少
老師,您好,會(huì)計(jì)有沒(méi)有兼職平臺(tái)