同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下今年3月份供應(yīng)商給我們開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票,次月我司抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在由于產(chǎn)品有問(wèn)題,我們無(wú)法付款。供應(yīng)商要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么轉(zhuǎn)出呢
請(qǐng)問(wèn)一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,但是在11月的時(shí)候,供應(yīng)商把這個(gè)增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒(méi)有再給我們開(kāi)發(fā)票了!相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不存在了
老師 ,您好 !今年3月同一個(gè)項(xiàng)目我們給客戶開(kāi)專票, 供應(yīng)商給我們開(kāi)專票,但是這個(gè)項(xiàng)目最后沒(méi)有進(jìn)行下去,現(xiàn)在我們把開(kāi)給客戶的票已經(jīng)開(kāi)退票了(銷項(xiàng)票),供應(yīng)商也同時(shí)給我們開(kāi)了退票,由于在3月我們已經(jīng)做了認(rèn)證,現(xiàn)在做賬的話,銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師好,本月公司付了一筆款給了供應(yīng)商,供應(yīng)商也交貨給我了,但是供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)票給我;以此同時(shí)此批貨已經(jīng)發(fā)貨給了客戶,賣出去了,為了做賬方便,我本月需要先開(kāi)票給客戶嗎,但是供應(yīng)商沒(méi)開(kāi)票給我,本月無(wú)進(jìn)項(xiàng),是本月開(kāi)票給客戶還是下月開(kāi)票給客戶好?謝謝。
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問(wèn)下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開(kāi)具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開(kāi)票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師 進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證的那部分怎么做賬呢 謝謝
就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師 所有退票處理就是您剛剛發(fā)的分錄全部紅字入賬 相當(dāng)于3月原分錄紅沖 那已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票 現(xiàn)在做退票 不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出啥的么 這塊不太明白
同學(xué)你好 紅沖的時(shí)候才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老師 我們現(xiàn)在是把3月開(kāi)出去的票和收到的票都紅沖 這個(gè)項(xiàng)目不做了 但是當(dāng)時(shí)收到的票已經(jīng)認(rèn)證 這個(gè)月我們給供應(yīng)商開(kāi)了紅字信息表 對(duì)方也給我們開(kāi)了退票 像這樣的話 應(yīng)該怎么做賬呢 謝謝
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了