你好這個沒有附件,就是一個尾頭調整
老師您好,為什么我們買原材料的時候發(fā)票開多了于付款金額計入營業(yè)外收支。但是員工餐費發(fā)票開多了付款少了差額就不需要計入營業(yè)外收支了
老師請問對方少付了幾十塊的貨款,因為金額不大也不好再讓對方支付,這個少收的款可以計入營業(yè)外支出嗎?需要附什么原始單據嗎?
老師你好,9月份前財務這邊還有52元個稅未在個人工資上扣款,公司支付的52,請問計入什么科目?營業(yè)外支出還是管理費用?
老師你好,像計算小數點問題出現(xiàn)計提有末尾差異,那我跟對方對賬,多計提收入的是做營業(yè)外收入,少的做營業(yè)外支出么,還有成本也計提了,最終結尾差異有4分錢,也是這樣操作么,我收入計提業(yè)務提成收入分錄是借:應收貨款,貸:主營業(yè)務收入,成本是需要付給介紹人的:借:管理費 貸:應付賬款這樣對么?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件是什么?請老師能寫一個模板好么?因為多付電費0.42元,少付物流費0.38元,急急
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產負債表的合計不能為負數是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預繳給退稅嗎
出口應稅報關單確認一定要做么?
老師,尾頭調整不要附件么?
是的,零頭調整時不需要附件得
老師,是這樣的,供電局多開了40.72元發(fā)票,不是0.42元,我看錯啦,請問老師這個還是去年10月份多開的,還是紙質發(fā)票呢,請問老師這個怎么弄呀?
轉入營業(yè)外收入,結轉多開票部分
老師,多開發(fā)票計入營業(yè)外收入,請問老師需要附件么?
這個也是不需要發(fā)票的
老師,這個也不需要附件么??
調整分錄是不需要附件得
老師,我以前聽別的老師說調賬,需要老板簽字么?
金額小得不需要的,我們不需要
老師,調整金額大的,就需要寫情況說明,需要老板簽字是么?
這個是單位自己規(guī)定得,稅法沒這個說法
老師,金額大的調賬,需要老板簽字么?
對當期損益影響大得肯定要說一下
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利