那個不行的哈,該退稅的稅直接申請退回就行
出口退稅中,出口可退稅額大于留底稅額,那多出來的那部分怎么處理,下個月還可以作為留底稅嗎?
請教一個問題,我所屬期5月份出口退稅期末留底額353476.83 申請退稅361094.08,免抵額7617.25,6月份實(shí)際收到退稅款221937.47,還有131539.36自然成為6月份的期末留底+6月的進(jìn)銷差額=372833.94,所屬期6月我申請退稅388185.47 免抵額15351.53,之前5月未退的那部份是不是就成為免抵額,需要繳納城建稅和教育附加稅?
老師,新辦企業(yè)在4月有留抵稅額,出口備案是5月做的,首次出口也是5月份,那么4月留底的稅額可以退嗎
老師好,請問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報(bào)。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報(bào)表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計(jì)提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
老師,您好,我做成本核算,用分配率來算的,但這單價格低的銷售猛增,這樣買得多做起來沒利潤,這樣我要怎么來核算更好?主營業(yè)務(wù)收入214萬,主營業(yè)務(wù)成本190多萬,這樣減費(fèi)用30萬,利潤是負(fù)數(shù),但這個月銷量猛增的,我們要怎么算更合理
出口退稅今年第一次申報(bào)的是去年12月的進(jìn)項(xiàng),今申報(bào)批號為1,現(xiàn)在第二次申報(bào),申報(bào)批號是1還是2?申報(bào)期限是寫當(dāng)月(9月)申報(bào)還是寫增值稅申報(bào)期8月?
老師,中級會計(jì)有用嗎?今天一個小伙伴說,企業(yè)老板全看工作經(jīng)驗(yàn),跟你 有沒有證沒關(guān)系。初級也可以做財(cái)務(wù)總監(jiān),有中級找不到出納工作的有的是,感覺自己白考了。
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎
老師塑料筐生產(chǎn)出來,會有很多殘次品報(bào)廢了,還有拉給客戶退回的,這些在檸檬云進(jìn)銷存系統(tǒng)中怎么錄入,財(cái)務(wù)做賬又還怎么做賬
分公司申報(bào)殘保金,是按分公司實(shí)際的人數(shù)/工資總額填寫嗎?總公司是如何申報(bào)殘保金呢?分公司非獨(dú)立核算
老師,剛接的公司申報(bào)個稅出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么辦