賬上為0,暫時不會有風險
老師,生產(chǎn)設備已經(jīng)投入使用了,但是還沒有收到發(fā)票,或者收到了發(fā)票還沒有付完款,又或者是欠款也欠票,這3個情況下可以在建工程結轉入固定資產(chǎn)嗎?后期怎么調整
請問事業(yè)單位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款項但對方一直沒有開發(fā)票到我單位,所以賬務上一直未轉入固定資產(chǎn),請問這種情形能不能在建工程轉入固定資產(chǎn),如果可以轉的話請問如何賬務處理?
老師,我想問咨詢一下在建工程轉固定資產(chǎn)的條件是什么?我們單位建了一棟辦公樓,已經(jīng)完工投入使用,審計價格也出來了,但是工程款還沒有付完,質保金發(fā)票也還沒有開,監(jiān)理費也還沒有付完,這種情況可以轉固定資產(chǎn)嗎?
C.出包方式下的成本由建造該項固定資產(chǎn)達到預定可使用前發(fā)生的所有支出構成D.投資者投入固定資產(chǎn)的成本應當按照評估價值和相關稅費確定E融資租入的固定資產(chǎn)成本按照同類固定資產(chǎn)的市場價格確定4.(1)某企業(yè)購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發(fā)票上列明原價400000元,增值稅稅額為52000元,支付包裝費20000元,運雜費10000元,設備已經(jīng)到達企業(yè),款項已經(jīng)支付。(2)該設備發(fā)生的安裝成本50000元,其中:領用生產(chǎn)用原材料20000元,應付工人工資20000元,其余費用用銀行存款支付。(3)上述設備安裝完畢后,交付使用。則上述業(yè)務中,涉及的相關分錄有()A.借:在建工程430000應交稅費一—應交增值稅(進項稅額)52000貨:銀行存款482000B.借:在建工程50000貨:原材料20000銀行存款30000C.借:在建工程30000貸:銀行存款30000D.借:在建工程50000貸:原材料20000應付職工薪酬一工資20000銀行存款10000E.借:固定資產(chǎn)480000貸:在建
C出包方式下的成本由建造該項固定資產(chǎn)達到預定可使用前發(fā)生的所有支出構成D.投資者投入固定資產(chǎn)的成本應當按照評估價值和相關稅費確定E融資租入的固定資產(chǎn)成本按照同類固定資產(chǎn)的市場價格確定4.(1)某企業(yè)購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發(fā)票上列明原價400000元,增值稅稅額為52000元,支付包裝費20000元,運雜費10000元,設備已經(jīng)到達企業(yè),款項已經(jīng)支付。(2)該設備發(fā)生的安裝成本50000元,其中:領用生產(chǎn)用原材料20000元,應付工人工資20000元,其余費用用銀行存款支付。(3)上述設備安裝完畢后,交付使用。則上述業(yè)務中,涉及的相關分錄有()A.借:在建工程430000應交稅費一—應交增值稅(進項稅額)52000貸:銀行存款482000B.借:在建工程50000貨:原材料20000銀行存款30000C.借:在建工程30000貨:銀行存款30000D.借:在建工程50000貸:原材料20000應付職工薪酬一工資20000銀行存款10000E.借:固定資產(chǎn)480000貸:在建
假設個人每月工資收入10000元,扣除專項附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。個很所得稅app只能反應繳納的稅款。那這10000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
假設個人每月工資收入10000元,扣除專項附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。那這1000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
個人收入的完稅證明怎么開
老師,從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū),變更退稅稅務機關需要結清之前的未退稅嗎,未提交過出口退稅的
新電子稅局可以更正往期的報表嗎?
本月處置車輛,是不是原值減處置的金額等于賬面價值,對應影響資產(chǎn)總額
老師,25年的繼續(xù)教育從哪里登陸呀
個體戶經(jīng)營所得去年錯誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫開票嗎,比如???/p>
測繪行業(yè)賬務難嗎?是服務業(yè)嗎?