單位是一般納稅人一般計(jì)稅的增值稅13% 附加稅12%小型微利企業(yè)減半, 印花稅萬分之三小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%
請問老師,公司一般納稅人20年9月購買的車輛準(zhǔn)備21年一月份賣掉,可以不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么,賣掉的時候用簡易計(jì)稅方法計(jì)算繳納的增值稅可以么,或者是先抵扣,賣掉的時候在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,再按照簡易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅
老師,我們單位是生鮮配送企業(yè),2020年12月份買了一臺二手廂貨車花了26510元,2021年10月份把這臺車賣了,賣了2300元,折舊提了9個月4473元,當(dāng)時買車的時候我們是小規(guī)模納稅人(進(jìn)來的發(fā)票是普通發(fā)票1%的稅率),賣的時候我們是一般納稅人,,這個業(yè)務(wù)整體的分錄應(yīng)該怎么寫?老師把金額也給我?guī)нM(jìn)去,謝謝!還有稅也正常寫在分錄里。
老師,想請教個問題,我們有一批貨19年的時候的,當(dāng)時也開了專票,我們知道是賣不出去的,當(dāng)時就沒有做抵扣,現(xiàn)在這么久過去了,這批貨也過期了,我們就打算報(bào)廢了,這個進(jìn)項(xiàng)票我還要做抵扣再做轉(zhuǎn)出嗎? 會不會引起稅局的關(guān)注呢?(期間我們是有賣出幾個,當(dāng)時采了1000個,賣了21個,剩下979個)
老師你好 請問下 我們公司21年買的20輛汽車 去年的時候賣出去十輛 今年也賣出去五輛,都是沒開票 按照為開票收入報(bào)的稅,本月他們收購我們汽車的人賣出去了三輛 開票是以我們公司開給個人的普票 這個我需要做什么
老師請問一下,我們20年10月份購買一輛汽車92萬,21年3月份因酒駕出車禍把車賣掉了還交了稅。購買時候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,企業(yè)所得稅沒有一次性計(jì)入成本扣除,是分月折舊的,現(xiàn)在稅務(wù)局說這個車買半年就賣懷疑我們虛抵進(jìn)項(xiàng)稅,還叫我們把企業(yè)所得稅調(diào)增,可是我都沒有一次性計(jì)入成本扣除,怎么調(diào)增呢?
我們是一般納稅人,去年年底的時候購買了車輛用做運(yùn)貨,然后在今年8月份的時候把它賣了。請問這個我們需要交什么稅?稅率多少,買進(jìn)來的時候沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)。賣出的時候也低于買價。
老師:公司提供產(chǎn)業(yè)、稅收、人才、市場咨詢服務(wù),開發(fā)票開咨詢服務(wù)。稅收編碼下只有圖片這些?開其他咨詢服務(wù)嗎?必須到下級比如會計(jì),稅務(wù),等
九月稅務(wù)登記需要報(bào)個稅嗎
如何取消財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職位
員工搭車出差,餐費(fèi)和住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎?沒有往返車票,怎么報(bào)銷
老師,我這邊兼職了一個抖音直播的公司賬務(wù)處理,他們從7月到今天銷售發(fā)票開了80來萬出去了,收到的成本票從7月1日到今天有18萬左右,他們充值了,有些還沒有去開進(jìn)來,但是老板又不想全開,想留一部分到下個月,因?yàn)閾?dān)心下個月只有收入沒有成本,這種我要怎么給他們說呢
老師報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局全國統(tǒng)一了嘛
一般納稅人申報(bào)增值稅,怎么勾選進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)平臺進(jìn)項(xiàng)票都能勾選嗎?
老師,我們是建筑公司,和供應(yīng)商簽了一個商混委托加工協(xié)議,我們公司取得水泥,沙石發(fā)票,這個業(yè)務(wù)鏈接有沒得問題
老師你好,匯款的時候支付同一個人兩筆款,一筆房材料款,另一筆廠房人工,可以一起匯嗎?
但是買進(jìn)的時候我們沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)呀,這個還必須要按照13%繳納嗎?
我看之前有一個政策說是賣出價比買入價低就可以免征增值稅,這個適用一般納稅人嗎?還是說這個政策現(xiàn)在已經(jīng)沒用了。