當(dāng)月需要計(jì)入庫(kù)存商品的,銷售的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
老師,請(qǐng)問一下,實(shí)際工作的時(shí)候,一般納稅人企業(yè)10月份采購(gòu)的時(shí)候產(chǎn)品入庫(kù)了,沒有收到單據(jù),入庫(kù)也沒有入庫(kù)單,就是我10月份沒有收到任何單據(jù),11月份才收到進(jìn)項(xiàng)票,這筆賬可以做到11月份嗎?
一般納稅人的,第1個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)相對(duì)應(yīng)的成本。沒有進(jìn)行成本暫估。第2個(gè)月時(shí)所缺少的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬(wàn)多的無(wú)票收入。這筆收入沒有對(duì)應(yīng)的成本,而且也沒有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)榈?季度的稅已經(jīng)報(bào)了。請(qǐng)問在4月的時(shí)候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無(wú)票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無(wú)票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
老師,本來6月沒有這項(xiàng)家具的進(jìn)項(xiàng)的,結(jié)果開出去了這項(xiàng)銷項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們7月份才收到,但是6月份因?yàn)殚_出去了銷項(xiàng),6月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種庫(kù)存先貸了,后面7月收到發(fā)票后再入這項(xiàng)庫(kù)存可以嗎?要怎么補(bǔ)救呢
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進(jìn)了管理費(fèi)用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個(gè)7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)分錄要怎么做或者對(duì)這筆賬務(wù)怎么處理較好?
老師你好,我們?cè)?1月份錯(cuò)多開了一張票,當(dāng)時(shí)在開票軟件點(diǎn)了作廢但沒有成功,直到這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個(gè)問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個(gè)月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個(gè)月11月份的賬,上個(gè)月實(shí)際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個(gè)開錯(cuò)的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
老師,請(qǐng)問我們臨時(shí)喊人來維修電,電工需要開票需要哪些東西?個(gè)人稅務(wù)局代開的話?
因?yàn)橛行┦壑型丝畹呢涍€沒到倉(cāng)庫(kù) 款已經(jīng)退了。這種正常是怎么處理呀? 貨沒到倉(cāng)庫(kù) 訂單退款算進(jìn)去不
你好,因我們產(chǎn)品的質(zhì)量問題,導(dǎo)致客戶的停工損失,需要我們賠付10萬(wàn)元,但是客戶不給我們開票,給我們收據(jù)和賠付協(xié)議, 走營(yíng)業(yè)外收入,可以稅前扣除嗎
銀行對(duì)賬單上只有公司收到對(duì)外投資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得款,沒有之前對(duì)外投資的那一筆,是不是有問題
老師,我在建賬,期初有結(jié)余的票據(jù)掛在哪個(gè)科目上面?
報(bào)關(guān)單填報(bào)存在部分有費(fèi)用金額,實(shí)際上沒有發(fā)生對(duì)應(yīng)費(fèi)用,有什么風(fēng)險(xiǎn)
食品公司賣豬肉的,買了一部貨車是以個(gè)人名字買的,他現(xiàn)在車子加油開油票到現(xiàn)在公司做成本,可以不
老師,企業(yè)注銷網(wǎng)上公示怎么操作呢?
老師,我們老板想要在電腦上操作股權(quán)變更,請(qǐng)問怎么操作
為什么個(gè)稅有速算扣除數(shù)?速算扣除數(shù)是怎么算的?
當(dāng)月就做進(jìn)項(xiàng)了嗎?我們是商品直接就沒有經(jīng)過我們所以沒有用庫(kù)存商品,直接就做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,去年的分錄是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅這種的 今年紅沖直接就沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
當(dāng)月未認(rèn)證就做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 跨年調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)