借銀行存款、500 借、銷售費用-500
老師你好是這樣的就是我們現(xiàn)在之前會計做的,有兩筆分錄是預提費用,借管理費用了,然后貸的是其他應付款掛的法人,然后我現(xiàn)在要沖銷這筆費用就是我要做借其他應付款貸什么呢,因為這筆費用是法人要都已經(jīng)付過款的,但是現(xiàn)在銀行帳上是沒有的,就是我要怎么樣才能把預期的這筆費用沖掉,并且是從法人名下沖掉。
老師,您好,我們有一筆費用,之前是員工給我公司辦理開戶產(chǎn)生的費用50,當時做的借銀行貸其他應付款,后來這個50元員工走的報銷是關(guān)聯(lián)公司付的,現(xiàn)在領(lǐng)導發(fā)現(xiàn)了,讓我把這個50和關(guān)聯(lián)公司掛往來,我應該怎么做賬做分錄
北京的公司在山西大同新開的公司,營業(yè)執(zhí)照沒辦下來之前的錢全部有北京公司這邊出的,當時也不知道新辦公司以為就是一個分部呢,后來大同的新公司成立了之后,要歸還這些錢,北京公司這邊怎么做賬呢? 你好,將此前代為支付的費用做其他應收款-大同新公司,收到款項后沖銷其他應收款。 之前給發(fā)的報銷款,當時開發(fā)票也開的北京這邊的公司名稱,現(xiàn)在這些賬沖銷,是不是這些票也跟著自動就作廢了呢 當時做的分錄一般都是這樣作的,現(xiàn)在怎么沖銷怎么沖銷呢? 借:銷售費用-差旅費 貸:其他應付款--李強 借其他應付款--李強 貸:銀行存款
這里面的招待費是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元,現(xiàn)在這個730元被我直接計入了成本,那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元,借銀行存款,貸其他應收款。那這個730元的報銷費用我應該怎么做會計分錄呢?才能沖銷員工借款?
老師您好,我公司有個員工一直借款報銷費用,現(xiàn)在這個員工其他應收款貸方有余額,然后他有3筆費用的報銷單我忘記沒有直接下他的賬,而是直接做了借xx費用,貸銀行存款,老師我現(xiàn)在想把這個員工的賬調(diào)平,老師這種的應該怎么做呢
老師您好,一般納稅人公司要注銷,賬上的不動產(chǎn)固定資產(chǎn)怎樣處理?都需要交哪些稅?怎樣可以降低稅負率?
老師,公司有一些折舊早就已提完很多年的電腦打印機手機等固定資產(chǎn),公司要求做清理。我不知道該怎么做,具體什么流程步驟,可以請您詳細說一下嗎?
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬,利潤分配-盈余公積借方余額20萬,剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對不對,先將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,借本年利潤 180萬,貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應付股利 180萬, 發(fā)放時 借 應付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計算機外部設備,還是光電子器件
老師,這個完全的商譽,該怎么理解吖,商譽不是應該不變的嗎
王文文老師的中級會計實務2025年的是不是還有幾章沒出來呀。
如果在記賬公司做幾個月,然后網(wǎng)上買個實操課練幾套賬是不是就能成手了,有會計師證
老師您好,給供應商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
銷售費用放在借方負數(shù)。