你好。你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務 你就說這兩筆業(yè)務怎么做賬,是嗎?
老師,我公司借我老板私人的錢買辦公用品,給員工發(fā)工資,記入其他應付款—老板,而有部分主營業(yè)務收入又入了老板的個人帳戶,記入其它業(yè)務收入—老板!那我該如何處理應該向老板收的錢和付的錢?不能一直掛帳吧?
老師,我司費用報銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應付款,目前其他應付款掛賬有100萬左右了,其他應付款跨年未清掉的話,會涉及哪些稅務風險呢 想清掉這100萬其他應付款,但公戶不夠錢,用法人的個人賬戶轉錢進去,賬務處理入實收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉到法人的個人賬戶清掉其他應付款,這樣可行嗎
公司老板交社保但是不發(fā)老板工資,外賬我們做了一個工資,比如 借:管理費用—工資 2000 貸:應付職工薪酬 2000 借:應付職工薪酬 2000 貸:其他應收款——社保 500 其他應付款——老板 1500 然后這個其他應付款一直不發(fā),我們也有內(nèi)賬,當公對私轉賬的時候做成還款,借其他應付款;非公戶的支出取得發(fā)票做進費用做成借款,貸其他應付款,這樣的操作可以么?老板個稅按2000申報,因為老板的工資增加的管理費用2000元算不算虛增費用?
老師您好,我這個月扣了一個員工一般的工資沒有發(fā),老板說后面再給,然后我掛了其他應收款,因為這個員工之前有報銷還有借款之類的我都掛了其他應收款,這種行不行,還是扣的工資我掛成其他應付款
今年7月至12月工資沒有發(fā)放,但是社保已經(jīng)購買了,如果補發(fā)放工資,由于只有兩個員工,發(fā)工資也不會超過一萬元,其他應付款—老板科目余額還很大,制作工資表補發(fā)工資蓋現(xiàn)金付款章,沖老板的其他應付款科目,這樣做分錄:借應付職工薪酬 貸其他應付款—老板 其他應付款—個人社保,可以嗎?
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結轉到應交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
實在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
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有家企業(yè),借了老板20萬元,掛的是其他應收款—老板,然后給職工申報了23萬元的工資,這個掛的是其他應付款工—老板,象這種情況帳務該如何處理?
就是老板既掛在了其他應收款科目下,同時又掛在了其他應付款科目下,這種情況如何處理?
你好,這個沒問題啊,可以掛著。
那就分別掛著嗎?
你好,是的。先掛著了 不過,你這個想沖減可以沖