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普票入賬成了借管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進項稅,貸,銀行存款,請問跨年如何做調(diào)整分錄

2025-06-26 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-26 15:07

借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進項稅

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快賬用戶1107 追問 2025-06-26 15:12

請問不涉及以前年度損益調(diào)整嗎?直接按照老師說的就行?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 15:13

是,直接按照老師說的就行

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借管理費用 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2025-03-03
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-03
?你好,是的,憑證就是這樣做。
2023-05-16
您好, 您好,是的,是這樣做的。
2020-11-30
你好 解答:進項太多是可以留底使用的,做費用顯然是不對了 期待你的好評,希望能幫助你
2020-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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