您好, 這個(gè)金額不大,也不要去更正2024年申報(bào)了,借:稅金及附加 300 代:銀行, 印花稅可以不經(jīng)過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的
補(bǔ)交的去年2.5元的印花稅怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
補(bǔ)計(jì)提去年印花稅分錄是什么?
老師,去年沒(méi)有計(jì)提印花稅,今天補(bǔ)計(jì)提分錄怎么做
老師 補(bǔ)計(jì)提前幾年的印花稅和所得稅 集體分錄是怎么寫?
補(bǔ)計(jì)提去年印花稅300元, 分錄怎么寫?
老師,12月社保的人數(shù)18,實(shí)習(xí)生3,離職人員發(fā)了工資的但沒(méi)買社保有1人,那工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù)寫多少個(gè)呢?
老師想問(wèn)下考中級(jí)的條件本科畢業(yè)從事一年會(huì)計(jì)工作但是會(huì)計(jì)繼續(xù)教育學(xué)了七八年了可以報(bào)考嗎
專項(xiàng)附加扣除,買房,買的小產(chǎn)權(quán)的也能扣除吧
出口退稅:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個(gè)對(duì)應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個(gè)不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請(qǐng)客戶吃飯買的茅臺(tái)酒正??梢匀胭~么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個(gè)收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬(wàn)收入,票只開(kāi)了60萬(wàn),剩余20萬(wàn)未開(kāi)票的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,之前員工5月報(bào)銷報(bào)名費(fèi)是替另外一家公司報(bào)名的,但是走我們公司報(bào)銷的,現(xiàn)在另一個(gè)公司補(bǔ)過(guò)來(lái)了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費(fèi)用報(bào)名費(fèi)貸其他應(yīng)付款個(gè)人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)500了?感覺(jué)不對(duì)哦,費(fèi)用沒(méi)有的沖了
我寫的: 購(gòu)買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯(cuò)在哪里?
補(bǔ)計(jì)提分錄怎么寫?
還有滯納金16元,
哦哦,一定要更正是這樣 借:以前年度損益調(diào)整? ?300? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ?300? 營(yíng)業(yè)外支出? 16? ?貸:銀行? 316
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎? 滯納金不用計(jì)提嗎? 支付的時(shí)候直接營(yíng)業(yè)外支出?
您好,以前年度損益調(diào)整最終是要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),咱直接用這個(gè)科目也行 是直接用營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)科目不能改的,在26年匯繳時(shí)要納稅調(diào)增
計(jì)提的時(shí)候,滯納金用計(jì)提嗎?
您好,不用的,支付時(shí)寫營(yíng)業(yè)外支出就可以
好的謝謝
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!