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公司結(jié)算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會計(jì)分錄。

2025-06-26 18:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-26 18:44

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-26 18:57

您好,確認(rèn)收入時(shí)(含增值稅13%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 90.4萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80萬(開票60萬%2B未開票20萬) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 10.4萬 2.增值稅申報(bào)表中: 開票收入:60萬(稅額7.8萬),未開票收入:20萬(稅額2.6萬) 后續(xù)補(bǔ)開20萬發(fā)票時(shí) 不用做賬,僅需在申報(bào)表將未開票收入20萬轉(zhuǎn)開票收入。 我們收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn),增值稅同步計(jì)提,補(bǔ)票不調(diào)賬。

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齊紅老師 解答 2025-06-26 18:59

您好,工作中其實(shí)我們公司開票時(shí)把原來未開票紅沖了,可能有些公司不沖 未開票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開票收入(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 ?分錄:借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) ?開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 ? 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) ?貸:未開票收入(負(fù)) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) ? 借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用

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您好,剩余的20先掛賬。什么時(shí)候開票直接確認(rèn)收入。 借銀行存款100 貸:其他應(yīng)付款100 借:其他應(yīng)付款80 貸:銀行存款 80
2022-06-10
不行,這是二個(gè)業(yè)務(wù),按80萬開票出去,同時(shí)對方開60萬發(fā)票過來
2023-03-25
你好,票肯定退不回來了。只能掛賬處理。 可根據(jù)最終結(jié)算開紅字
2020-10-30
你好,可以要求客戶開一張紅票通知單,你方開紅票即可
2023-10-17
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