小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅/印花稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅/印花稅 貸:銀行存款
老師,我想問的是今年一年我都沒有計(jì)提和繳納印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交了印花稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫,需要計(jì)提嗎
老師,請(qǐng)問稽查自查,該補(bǔ)交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對(duì)應(yīng)的分錄該怎么寫?
老師,請(qǐng)問稽查自查,該補(bǔ)交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對(duì)應(yīng)的分錄該怎么寫?這三個(gè)稅分別對(duì)應(yīng)的分錄怎么寫?
老師 就是本年12月補(bǔ)本年第三季度企業(yè)所得稅 和11月印花稅 這個(gè)怎么寫分錄
老師,2022年8月份企業(yè)收到的一次性留工補(bǔ)助的分錄怎么寫,印花稅需要計(jì)提嗎,計(jì)提的分錄和繳納的分錄怎么寫
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
老師,請(qǐng)問建筑業(yè)勞務(wù)公司,公司只有勞務(wù)資質(zhì),如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了,還能同時(shí)開9個(gè)點(diǎn)的專票么,還是選了簡(jiǎn)易計(jì)稅就36個(gè)月不能變了?
本年度是 借方計(jì)入所得稅費(fèi)用?
是的,本年度是借方分別計(jì)入計(jì)入所得稅費(fèi)用,稅金及附加