那個列支維修費合理些
小規(guī)模,老師,我剛剛到一家公司,公司成立半年了,但是目前還沒有裝修好,估計下個月才行,我現(xiàn)在開始建賬,是不是拿著銀行流水單一筆一筆的做呢。不需要結轉吧,可以都寫在這個月嗎?基本是一些財務費用,其他應付款,管理費用之類,還有購買材料
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進來相關材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務*材料費嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當時購買的時候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時候做帳會計分錄該怎么做呢 以后購買相關材料是不是用公司賬戶打款會比較好
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款,由于我們只能開具收取物業(yè)費和管理費發(fā)票,對方也答應可以開物業(yè)費和管理費發(fā)票,但實際這筆屬于專項資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費和管理費如何做賬,是不是應該直接走收入,可以這筆錢是屬于專款呢,那我應該如何做賬,我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應付職工薪酬科目
老師您好,我們公司是建材公司,主業(yè)務是生產(chǎn),銷售石料,我們現(xiàn)在與一家原材料的供應商簽訂了一份原材料采購的合同,這個原材料運輸?shù)轿夜厩?,會產(chǎn)生一些費用,比如裝料用的機械費,機械的維修費,路上運輸過程中道路的維護費用等,這部分費用對方負責,打個比方,我們每個月給對方付原材料貨款100萬,然后我們每個月產(chǎn)生的機械費用,道路維護費用2萬元,他們單獨把這筆費用付款給我們,我收到這部分費用以后是不是得給對方開票,這2萬是屬于建筑服務還是其他什么?主要是我們公司經(jīng)營范圍里面不包括這個,能開票嗎?
老師,您好。我們是集團公司,母公司A,下面有B,C,D 3個子公司。每個公司分別是獨立核算的。集團有10名員工在母公司發(fā)工資,繳納社保。這些員工平時項目的運維,維修,材料,換組件,費用報銷,等等,在每個項目上都有,(就是說每個公司都有)但是統(tǒng)一在集團母公司報銷,這樣母公司和子公司簽訂運維管理協(xié)議[微笑],季度結算。這個每個公司的費用,是統(tǒng)計準確的數(shù)據(jù)嗎?還是母公司總費用按比例去均攤呢?老師,稅務上對這個有要求嗎?請老師指點
出口退稅:進項發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個對應的發(fā)票屬于內銷,那么這個不能退稅的內銷發(fā)票可以用作正常抵扣認證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請客戶吃飯買的茅臺酒正??梢匀胭~么
4月確認了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個月開了發(fā)票直接塞進去4月這個收入里面可以嗎?
公司結算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會計分錄。
老師你好,之前員工5月報銷報名費是替另外一家公司報名的,但是走我們公司報銷的,現(xiàn)在另一個公司補過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費用報名費貸其他應付款個人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費用負數(shù)500了?感覺不對哦,費用沒有的沖了
我寫的: 購買設備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯在哪里?
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個稅被投訴虛假申報了,對方不愿意撤訴,需要去更正個稅申報表,那年度匯算清繳申報表也要調整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報,比如有原來合計100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報表嗎
好的,謝謝。
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。