同學(xué),你好 做價稅分離的分錄
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
老師好!有一個商貿(mào)公司,若在今年4月國家辦理留抵退稅的時候公司里有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項(xiàng)稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務(wù)局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務(wù)局若是將查出的因4月未做無票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國家26元,這個無票收入是接到處罰通知書的時候做 借:應(yīng)收賬款 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額 26 還是直接在4月份按照上述無票收入做賬,在7月份接到處罰通知書的時候再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實(shí)不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請老師詳細(xì)告知,謝謝!
小規(guī)模納稅人,做電商的,之前幾個月沒有請會計,自己直接填了數(shù)據(jù)申報了,現(xiàn)在我接手從1月份補(bǔ)賬,我發(fā)現(xiàn)他們公司有一些無票收入,是直接從對公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報表啊,但是之前的申報并沒有填,現(xiàn)在怎么辦
老師,問3個問題: 1/公司租賃汽車行業(yè),假設(shè)將車租給A個人,他定期打款,我司確認(rèn)收入,個人無需開票,我司做無票收入,填報表時怎么填? 2/上述無票收入,但又將票開給了B公司,這樣帳戶上如何操作,報表如何填寫?也就是上述個人打款進(jìn)我司,我司做無票收入,但又將這些票開給了B公司,如何操作才算合理 3/小規(guī)模納稅,有=年前的應(yīng)收帳款無法收回,現(xiàn)在該如何處理這些票?可以做廢嗎?做廢了如何退稅?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,月收入不到10萬,不用繳納增值稅,那國稅系統(tǒng)上增值稅是零申報還是怎么申報?比如我增值稅是100元,沒開發(fā)票的,不用繳納,我這個100需要填在哪嗎?
紙質(zhì)火車票計算進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不計算抵扣,可以計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,
老板想給一個人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題 怎樣把錢合理支出給這個人
老師出口退稅申報報關(guān)單導(dǎo)入失敗什么原因
老師你好,這個小微企業(yè)免稅銷售額到底是開票的還是不開票的呀
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報銷單,合同,報價單,方案,會議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
老師,關(guān)聯(lián)公司之間編制關(guān)聯(lián)交易表,根據(jù)科目余額表編制嗎?怎么編才能保證不落下?
老師,站在設(shè)立分公司的老板的角度來看,有什么好處
物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)放到應(yīng)收賬款—物業(yè)費(fèi),轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入的時候,主營業(yè)務(wù)收入要設(shè)立二級科目嗎?主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費(fèi)?呢
老板想給一個人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題
公戶給其他不是公司的人個人打款 借款 這個必須當(dāng)年要還回來么 還不回來咋辦
借:銀行存款100 ?貸:無票收入99 ? ? ? ? 小規(guī)模銷項(xiàng)稅1 是這樣嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那我在繳納消費(fèi)稅的時候直接按照不含稅價格99*比例稅率0.05?
是這樣嗎 ?老師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的