您好,1填什么表?2不能開(kāi)B,是虛開(kāi)發(fā)票。3是真實(shí)業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款?
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商是B,國(guó)外客戶是C C從A處采購(gòu)商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個(gè)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個(gè)業(yè)務(wù)模式看起來(lái)像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實(shí)際出口商,C公司作為最終買家。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個(gè)方面: 1. 發(fā)票問(wèn)題:A公司從B公司采購(gòu)商品時(shí),B公司應(yīng)向A公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時(shí),也應(yīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問(wèn)題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問(wèn)題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國(guó)的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
老師,問(wèn)3個(gè)問(wèn)題: 1/公司租賃汽車行業(yè),假設(shè)將車租給A個(gè)人,他定期打款,我司確認(rèn)收入,個(gè)人無(wú)需開(kāi)票,我司做無(wú)票收入,填報(bào)表時(shí)怎么填? 2/上述無(wú)票收入,但又將票開(kāi)給了B公司,這樣帳戶上如何操作,報(bào)表如何填寫(xiě)?也就是上述個(gè)人打款進(jìn)我司,我司做無(wú)票收入,但又將這些票開(kāi)給了B公司,如何操作才算合理 3/小規(guī)模納稅,有=年前的應(yīng)收帳款無(wú)法收回,現(xiàn)在該如何處理這些票?可以做廢嗎?做廢了如何退稅?
老師,你好,我們公司是開(kāi)充電樁充電站的小規(guī)模納稅人,充電業(yè)務(wù)是掛在平臺(tái)上收款,汽車充電先由平臺(tái)代收,然后在一起轉(zhuǎn)給我們公司,可是發(fā)票是我們公司直接開(kāi)給客戶的,但款又是從平臺(tái)合計(jì)后一次性打到基本戶的,打過(guò)來(lái)的款,小部分開(kāi)了發(fā)票,大部分是沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?還有我們支付電費(fèi)給供電局,如何做分錄。
老師教育咨詢公司開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)嗎?
5月申報(bào)的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個(gè)月購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品10萬(wàn),并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師麻煩問(wèn)一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購(gòu)買的房屋(開(kāi)具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬(wàn)塊錢,這8萬(wàn)塊錢,他確實(shí)是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,買來(lái)的料,沒(méi)開(kāi)來(lái)發(fā)票,到了年底,他沒(méi)還回來(lái)這8萬(wàn)塊錢,那么,這8萬(wàn)會(huì)被視同分紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下繳納殘保金的計(jì)提繳納分錄咋做來(lái)著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費(fèi)用 殘保金來(lái)著
你好老師,上年一筆款入費(fèi)用,這個(gè)月退回來(lái)了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開(kāi)的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒(méi)有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅沒(méi)有補(bǔ)繳的話會(huì)有什么后果
1增值稅報(bào)表2假設(shè)是B公司委托A個(gè)人付款給我們,而A個(gè)人不需要發(fā)票,所以我們將票開(kāi)給了B公司呢?3/=種情況分別該如何處理呢
您好,那您正常填寫(xiě)納稅申報(bào)表,不需要在開(kāi)票行次填寫(xiě)
需要確認(rèn)是否真實(shí)業(yè)務(wù),根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)票
真實(shí)業(yè)務(wù)不能沖回應(yīng)收賬款
1不是真實(shí)業(yè)務(wù),是否可以直接作廢,跨年度的哦2真實(shí)業(yè)務(wù)應(yīng)收收不回,如何做分錄
1可以作廢,2先計(jì)提減值后核銷,
2這樣B公司寫(xiě)個(gè)付款委托書(shū),委托A個(gè)人付款,而我們開(kāi)票給B公司
您好,那您是跟B簽合同,同時(shí)有個(gè)人付款?
跟A簽同,但如果開(kāi)票給B公司,會(huì)有合同,會(huì)說(shuō)明是同一件合同事宜,同時(shí)做一份委托付款證明,這樣可以吧
1/那跨年的發(fā)票作廢了,對(duì)方已入帳該如何知曉和做帳?2/具體分錄怎么做老師
您好,金額小還可以,紅字發(fā)票沖回慎重
先說(shuō)是否真實(shí)業(yè)務(wù)
金額10萬(wàn)上下,5萬(wàn)上下的,如不能沖回,分錄該如何做,因?yàn)閹啄炅?,要處理?
借信用減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款