開錯(cuò)的發(fā)票可以不入賬 是普票吧?

老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進(jìn)來兩張發(fā)票,是個(gè)體戶給開的發(fā)票,然后開錯(cuò)了,開進(jìn)來了,然后他不會(huì)沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯(cuò)的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進(jìn)來兩張發(fā)票,是個(gè)體戶給開的發(fā)票,然后開錯(cuò)了,開進(jìn)來了,然后他不會(huì)沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯(cuò)的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
老師,他開進(jìn)來的是電子發(fā)票,普通發(fā)票,我們之間離得挺遠(yuǎn),我他就是不會(huì)沖紅,然后他5月份那兩張沒有沖重新,6月份開了一個(gè)正確的發(fā)票,開了一張,那這種情況下,我5月份那兩張發(fā)票我我咋辦呢?
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒有無票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
申報(bào)個(gè)稅流程圖是什么
老師,用2臺(tái)舊固定資產(chǎn)置換一個(gè)新的,補(bǔ)差價(jià)。我的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對(duì)方,在9月對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對(duì)方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請(qǐng)教下,公司被提示風(fēng)控了,說發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋,賬上也沒得庫(kù)存,這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢


老師,他開進(jìn)來的是電子發(fā)票,普通發(fā)票,我們之間離得挺遠(yuǎn),我他就是不會(huì)沖紅,然后他5月份那兩張沒有沖重新,6月份開了一個(gè)正確的發(fā)票,開了一張,那這種情況下,我5月份那兩張發(fā)票我我咋辦呢?
是普票的
我意思老師就是他這開錯(cuò)這個(gè)兩張票,五月份我要是不管的情況下這種情況下一個(gè)普票可以嗎,然后我也不做賬五月份這個(gè)倆票這樣會(huì)有什么后果呢!我也不太明白想問問老師。然后現(xiàn)在是六月份了,假如他要是沖的情況下應(yīng)該怎么充??!還得找之前的五月份的這兩張票沖紅呀!還是在六月份這塊沖紅這兩張票呢!
你們根據(jù)正確的發(fā)票入賬 錯(cuò)誤的發(fā)票不入賬 但是對(duì)方盡量是沖銷 因?yàn)槎嚅_的發(fā)票稅務(wù)局可能產(chǎn)生多的稅款
對(duì)方不沖紅的話,對(duì)我做賬有影響嗎老師
你們不入賬就行 入賬需要去稅務(wù)數(shù)字賬戶里面有一個(gè)入賬標(biāo)識(shí) 沒有點(diǎn)擊標(biāo)識(shí),就沒有確認(rèn)入賬
老師,對(duì)方是個(gè)體工商戶,給我開發(fā)票的情況下,他沒有對(duì)公戶我么?他備注上寫的是個(gè)人名,收款是個(gè)人名和收款的,收人的銀行卡號(hào)收注寫明白的行嗎?這種情況下
電子普票沒有作廢一說 只能紅沖 紅沖就是開具負(fù)數(shù)發(fā)票 只有您這邊沒有確認(rèn)入賬 對(duì)方可以自己操作 跨月也是可以的
老師,你說的入賬標(biāo)識(shí)是什么意思呀?我做賬時(shí)候發(fā)票也沒有點(diǎn)擊過入賬標(biāo)識(shí),這個(gè)這塊啊,我直接把發(fā)票查看完打出來直接就入賬了呀。我們是小規(guī)模納稅人,也不是一般納稅人,然后開進(jìn)來的,開出去的全是普票。老師,你說的是啥意思呢?怎么操作呀?
您沒有點(diǎn)過, 對(duì)方就可以直接紅沖 入賬標(biāo)識(shí)就是稅務(wù)局網(wǎng)站的一個(gè)標(biāo)記操作 可以不操作的 目前不是強(qiáng)制要求的
發(fā)票標(biāo)識(shí)操作流程怎么操作呢老師,我不會(huì)操作,麻煩老師詳細(xì)步驟告訴我一下
【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票業(yè)務(wù)】-【發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)】
老師,我進(jìn)到發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)這個(gè)界面里了,然后入賬狀狀態(tài),我看寫個(gè)未入完了,需三個(gè)點(diǎn)序號(hào)唄,后邊然后日期選的,我應(yīng)該當(dāng)月入賬的日期唄,然后往下我應(yīng)該咋選呢?我看他那是發(fā)票唄嗯,有入賬狀況,點(diǎn)開一看有已入賬企業(yè)所得稅稅前扣除完了,已入賬括號(hào)企業(yè)所得稅不扣除,這都我往下應(yīng)該咋選呢?我打勾嗎?還是咋整???我不會(huì)呢?
單位一般只對(duì)于需要所得稅扣除的進(jìn)行入賬標(biāo)識(shí)選擇 其他的不需要選擇 需要入賬,需要所得稅扣除,打鉤,選擇扣除方式,選擇入賬月份 然后提交就可以
入賬狀態(tài)怎么選啊
按照實(shí)際情況選擇 實(shí)際已經(jīng)入賬的 狀態(tài)選擇已入賬稅前扣除 然后填寫入賬的月份 然后點(diǎn)擊頁(yè)面下方的提交
好的謝謝老師
您客氣 祝您工作順利 期待下次合作