開錯的發(fā)票可以不入賬 是普票吧?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄栧e誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進(jìn)來兩張發(fā)票,是個(gè)體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進(jìn)來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進(jìn)來兩張發(fā)票,是個(gè)體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進(jìn)來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
老師,他開進(jìn)來的是電子發(fā)票,普通發(fā)票,我們之間離得挺遠(yuǎn),我他就是不會沖紅,然后他5月份那兩張沒有沖重新,6月份開了一個(gè)正確的發(fā)票,開了一張,那這種情況下,我5月份那兩張發(fā)票我我咋辦呢?
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報(bào)名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價(jià)扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對公發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅是正常的薪金工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
老師,他開進(jìn)來的是電子發(fā)票,普通發(fā)票,我們之間離得挺遠(yuǎn),我他就是不會沖紅,然后他5月份那兩張沒有沖重新,6月份開了一個(gè)正確的發(fā)票,開了一張,那這種情況下,我5月份那兩張發(fā)票我我咋辦呢?
是普票的
我意思老師就是他這開錯這個(gè)兩張票,五月份我要是不管的情況下這種情況下一個(gè)普票可以嗎,然后我也不做賬五月份這個(gè)倆票這樣會有什么后果呢!我也不太明白想問問老師。然后現(xiàn)在是六月份了,假如他要是沖的情況下應(yīng)該怎么充??!還得找之前的五月份的這兩張票沖紅呀!還是在六月份這塊沖紅這兩張票呢!
你們根據(jù)正確的發(fā)票入賬 錯誤的發(fā)票不入賬 但是對方盡量是沖銷 因?yàn)槎嚅_的發(fā)票稅務(wù)局可能產(chǎn)生多的稅款
對方不沖紅的話,對我做賬有影響嗎老師
你們不入賬就行 入賬需要去稅務(wù)數(shù)字賬戶里面有一個(gè)入賬標(biāo)識 沒有點(diǎn)擊標(biāo)識,就沒有確認(rèn)入賬
老師,對方是個(gè)體工商戶,給我開發(fā)票的情況下,他沒有對公戶我么?他備注上寫的是個(gè)人名,收款是個(gè)人名和收款的,收人的銀行卡號收注寫明白的行嗎?這種情況下
電子普票沒有作廢一說 只能紅沖 紅沖就是開具負(fù)數(shù)發(fā)票 只有您這邊沒有確認(rèn)入賬 對方可以自己操作 跨月也是可以的
老師,你說的入賬標(biāo)識是什么意思呀?我做賬時(shí)候發(fā)票也沒有點(diǎn)擊過入賬標(biāo)識,這個(gè)這塊啊,我直接把發(fā)票查看完打出來直接就入賬了呀。我們是小規(guī)模納稅人,也不是一般納稅人,然后開進(jìn)來的,開出去的全是普票。老師,你說的是啥意思呢?怎么操作呀?
您沒有點(diǎn)過, 對方就可以直接紅沖 入賬標(biāo)識就是稅務(wù)局網(wǎng)站的一個(gè)標(biāo)記操作 可以不操作的 目前不是強(qiáng)制要求的
發(fā)票標(biāo)識操作流程怎么操作呢老師,我不會操作,麻煩老師詳細(xì)步驟告訴我一下
【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票業(yè)務(wù)】-【發(fā)票入賬標(biāo)識】
老師,我進(jìn)到發(fā)票入賬標(biāo)識這個(gè)界面里了,然后入賬狀狀態(tài),我看寫個(gè)未入完了,需三個(gè)點(diǎn)序號唄,后邊然后日期選的,我應(yīng)該當(dāng)月入賬的日期唄,然后往下我應(yīng)該咋選呢?我看他那是發(fā)票唄嗯,有入賬狀況,點(diǎn)開一看有已入賬企業(yè)所得稅稅前扣除完了,已入賬括號企業(yè)所得稅不扣除,這都我往下應(yīng)該咋選呢?我打勾嗎?還是咋整?。课也粫??
單位一般只對于需要所得稅扣除的進(jìn)行入賬標(biāo)識選擇 其他的不需要選擇 需要入賬,需要所得稅扣除,打鉤,選擇扣除方式,選擇入賬月份 然后提交就可以
入賬狀態(tài)怎么選啊
按照實(shí)際情況選擇 實(shí)際已經(jīng)入賬的 狀態(tài)選擇已入賬稅前扣除 然后填寫入賬的月份 然后點(diǎn)擊頁面下方的提交
好的謝謝老師
您客氣 祝您工作順利 期待下次合作