開錯的發(fā)票可以不入賬 是普票吧?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發(fā)票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進來兩張發(fā)票,是個體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進來兩張發(fā)票,是個體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
老師,他開進來的是電子發(fā)票,普通發(fā)票,我們之間離得挺遠,我他就是不會沖紅,然后他5月份那兩張沒有沖重新,6月份開了一個正確的發(fā)票,開了一張,那這種情況下,我5月份那兩張發(fā)票我我咋辦呢?
各部門采購的固定資產(chǎn)必須填寫請購單,由固定資產(chǎn)管理員確認簽字對還是錯
無形資產(chǎn)在未完成階段加計扣除100%,那形成無形資產(chǎn)后又可以加計扣除200%嗎
下列使用公允價值計量的有,a交易性金融資產(chǎn)b其他權(quán)益工具投資c公允價值計量的投資性,d存貨
老師你好我2月份有筆預(yù)收賬款做重復(fù)了,這個月我該怎么調(diào)整分錄做回來
請問 項目包工頭預(yù)繳個稅到個人名下,現(xiàn)在對方會計要求我直接轉(zhuǎn)勞務(wù)款給這個人,沒有發(fā)票,對方會計說可以預(yù)繳個稅,現(xiàn)在是個人經(jīng)營所得稅的完稅憑證,可以作為付勞務(wù)款的,支出憑證嗎? 意思就是公司付勞務(wù)款給個人,個人不去稅務(wù)局代開發(fā)票,直接在稅務(wù)局預(yù)繳個稅開了經(jīng)營所得的完稅憑證,這種情況可以嗎? 是什么意思呀 請清楚這個事情的老師回答我一下 謝謝
老師,個人交的保險365元,公司給他報銷,但是沒有發(fā)票,公司怎么入賬
來發(fā)票沖暫估的分錄怎么做?
想調(diào)整去年的:研發(fā)費用-福利費到管理費用-福利費,放到24年的13期,這樣的話12月末的損益和報表要不要重新做?審計報告已經(jīng)出來了有影響嗎?
老師好,我們公司2024年12.9存入一筆A保證金,并給B公司開出銀行承兌匯票,今年6.9號a公司進行承兌,我方以保證金付款,這筆保證金結(jié)息C,全程怎么做賬
老師你好,房產(chǎn)證上面只有一個配偶的名字,雙方都可以抵扣個稅專項扣除嗎
老師,他開進來的是電子發(fā)票,普通發(fā)票,我們之間離得挺遠,我他就是不會沖紅,然后他5月份那兩張沒有沖重新,6月份開了一個正確的發(fā)票,開了一張,那這種情況下,我5月份那兩張發(fā)票我我咋辦呢?
是普票的
我意思老師就是他這開錯這個兩張票,五月份我要是不管的情況下這種情況下一個普票可以嗎,然后我也不做賬五月份這個倆票這樣會有什么后果呢!我也不太明白想問問老師。然后現(xiàn)在是六月份了,假如他要是沖的情況下應(yīng)該怎么充??!還得找之前的五月份的這兩張票沖紅呀!還是在六月份這塊沖紅這兩張票呢!
你們根據(jù)正確的發(fā)票入賬 錯誤的發(fā)票不入賬 但是對方盡量是沖銷 因為多開的發(fā)票稅務(wù)局可能產(chǎn)生多的稅款
對方不沖紅的話,對我做賬有影響嗎老師
你們不入賬就行 入賬需要去稅務(wù)數(shù)字賬戶里面有一個入賬標識 沒有點擊標識,就沒有確認入賬
老師,對方是個體工商戶,給我開發(fā)票的情況下,他沒有對公戶我么?他備注上寫的是個人名,收款是個人名和收款的,收人的銀行卡號收注寫明白的行嗎?這種情況下
電子普票沒有作廢一說 只能紅沖 紅沖就是開具負數(shù)發(fā)票 只有您這邊沒有確認入賬 對方可以自己操作 跨月也是可以的
老師,你說的入賬標識是什么意思呀?我做賬時候發(fā)票也沒有點擊過入賬標識,這個這塊啊,我直接把發(fā)票查看完打出來直接就入賬了呀。我們是小規(guī)模納稅人,也不是一般納稅人,然后開進來的,開出去的全是普票。老師,你說的是啥意思呢?怎么操作呀?
您沒有點過, 對方就可以直接紅沖 入賬標識就是稅務(wù)局網(wǎng)站的一個標記操作 可以不操作的 目前不是強制要求的
發(fā)票標識操作流程怎么操作呢老師,我不會操作,麻煩老師詳細步驟告訴我一下
【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票業(yè)務(wù)】-【發(fā)票入賬標識】
老師,我進到發(fā)票入賬標識這個界面里了,然后入賬狀狀態(tài),我看寫個未入完了,需三個點序號唄,后邊然后日期選的,我應(yīng)該當月入賬的日期唄,然后往下我應(yīng)該咋選呢?我看他那是發(fā)票唄嗯,有入賬狀況,點開一看有已入賬企業(yè)所得稅稅前扣除完了,已入賬括號企業(yè)所得稅不扣除,這都我往下應(yīng)該咋選呢?我打勾嗎?還是咋整???我不會呢?
單位一般只對于需要所得稅扣除的進行入賬標識選擇 其他的不需要選擇 需要入賬,需要所得稅扣除,打鉤,選擇扣除方式,選擇入賬月份 然后提交就可以
入賬狀態(tài)怎么選啊
按照實際情況選擇 實際已經(jīng)入賬的 狀態(tài)選擇已入賬稅前扣除 然后填寫入賬的月份 然后點擊頁面下方的提交