你好,是要加起來申報(bào)增值稅。
22年申報(bào)的增值稅,收入填的都是開票收入,沒有填無票收入,22年申報(bào)的企業(yè)所得稅營業(yè)收入是開票?無票收入,到賬兩個(gè)申報(bào)表收入這塊金額對(duì)不上,相差60多萬,會(huì)不會(huì)有問題
老師,您好!請(qǐng)問總公司是一般納稅人,但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個(gè)公司增值稅分開申報(bào)的,企業(yè)所得稅合并核算申報(bào),但是做賬是一個(gè)賬套因?yàn)榭偣局鳡I業(yè)務(wù)收入中有兩個(gè)隨征項(xiàng)目是和主營業(yè)務(wù)一起開票進(jìn)營業(yè)外收入的?,F(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。那么請(qǐng)問在每個(gè)季度末申報(bào)總公司增值稅時(shí)候,這筆免征稅款已進(jìn)入賬套內(nèi)的營業(yè)外收入核算是否要與兩筆營業(yè)外收入一起進(jìn)行增值稅申報(bào)?
小規(guī)模納稅人填寫所得稅納稅申報(bào)表 只有營業(yè)收入 和營業(yè)成本兩欄 那我這些填寫的時(shí)候營業(yè)收入是不是要把 主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入 加起來一起填入營業(yè)收入
1??未開票收入,填在增值稅申報(bào)表中的哪里?還是和開票收入一起填在免稅額欄。 2??附列資料表怎么填??
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入為什么會(huì)導(dǎo)致不一樣呢。增值稅收入的話,他也有未開票收入,那申報(bào)的時(shí)候,未開票收入和開票收入都申報(bào)算是他倆合起來是增值稅收入吧。那啥情況?他們倆的收入會(huì)不一樣呢?那我在賬上怎么提現(xiàn)呀
各部門采購的固定資產(chǎn)必須填寫請(qǐng)購單,由固定資產(chǎn)管理員確認(rèn)簽字對(duì)還是錯(cuò)
無形資產(chǎn)在未完成階段加計(jì)扣除100%,那形成無形資產(chǎn)后又可以加計(jì)扣除200%嗎
下列使用公允價(jià)值計(jì)量的有,a交易性金融資產(chǎn)b其他權(quán)益工具投資c公允價(jià)值計(jì)量的投資性,d存貨
老師你好我2月份有筆預(yù)收賬款做重復(fù)了,這個(gè)月我該怎么調(diào)整分錄做回來
請(qǐng)問 項(xiàng)目包工頭預(yù)繳個(gè)稅到個(gè)人名下,現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)要求我直接轉(zhuǎn)勞務(wù)款給這個(gè)人,沒有發(fā)票,對(duì)方會(huì)計(jì)說可以預(yù)繳個(gè)稅,現(xiàn)在是個(gè)人經(jīng)營所得稅的完稅憑證,可以作為付勞務(wù)款的,支出憑證嗎? 意思就是公司付勞務(wù)款給個(gè)人,個(gè)人不去稅務(wù)局代開發(fā)票,直接在稅務(wù)局預(yù)繳個(gè)稅開了經(jīng)營所得的完稅憑證,這種情況可以嗎? 是什么意思呀 請(qǐng)清楚這個(gè)事情的老師回答我一下 謝謝
老師,個(gè)人交的保險(xiǎn)365元,公司給他報(bào)銷,但是沒有發(fā)票,公司怎么入賬
來發(fā)票沖暫估的分錄怎么做?
想調(diào)整去年的:研發(fā)費(fèi)用-福利費(fèi)到管理費(fèi)用-福利費(fèi),放到24年的13期,這樣的話12月末的損益和報(bào)表要不要重新做?審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出來了有影響嗎?
老師好,我們公司2024年12.9存入一筆A保證金,并給B公司開出銀行承兌匯票,今年6.9號(hào)a公司進(jìn)行承兌,我方以保證金付款,這筆保證金結(jié)息C,全程怎么做賬
老師你好,房產(chǎn)證上面只有一個(gè)配偶的名字,雙方都可以抵扣個(gè)稅專項(xiàng)扣除嗎
老師,申報(bào)增值稅不應(yīng)該是只看你開票金額嗎?還是要開票金額和不開票金額都加一起申報(bào)增值稅?企業(yè)所得稅才是把開票和沒開票金額放一起申報(bào)嗎?
你好,不是的,是要包括了開票的跟不開票的。
好的,老師,謝謝你
你好,不用客氣的了。