您好,這個是沒關系的哈
增值稅申報表填開票不含稅銷售額50萬,企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入欄填4萬,因為51萬是3年租賃一次性取得的收入,分攤下3個做就是4萬。所以,這樣申報的對不對?是不是所得稅少交了?是不是開票就確定收入?
我們公司21年12月計提了未開票收入,也申報了增值稅,但是到22年第二季度補開發(fā)票,賬面沖銷了之前計提的收入,但是增值稅申報表沒有調(diào)減這部分收入,所以導致22年增值稅申報表總收入和賬面總收入對不上,這個要怎么處理?
22年申報的增值稅,收入填的都是開票收入,沒有填無票收入,22年申報的企業(yè)所得稅營業(yè)收入是開票?無票收入,到賬兩個申報表收入這塊金額對不上,相差60多萬,會不會有問題
收到高新技術補貼收入10萬,開了發(fā)票,這10萬應該填在增值稅申報表的哪行?22年的事情,22年沒有將這10萬填入增值稅申報表,該如何修改?
1??未開票收入,填在增值稅申報表中的哪里?還是和開票收入一起填在免稅額欄。 2??附列資料表怎么填??
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
沒有關系嗎?
增值稅的收入和所得稅收入不一致
嗯對,這個整體是沒事的
為什么啊,收入不都要一直嗎?
我還在想要不要去更改報表
因為如果存在無票收入的話,是可以做解析的
解析是什么老師
就是說,你兩個差額,不是正好是無票收入嗎
是啊是啊
不更正增值稅申報表,做解析,解析是個什么東西
是這樣的,如果差額是無票收入的話可以直接在你的申報表上修改這個