你好,你們就開咨詢服務(wù)的發(fā)票就好了。
老師您好,我公司代理A客戶的產(chǎn)品推廣,宣傳服務(wù),以及活動策劃,組織,舉辦等,活動實(shí)際執(zhí)行會找傳媒策劃B公司代理,我們就相當(dāng)于中間商,從實(shí)際支出費(fèi)用增加15個點(diǎn)的費(fèi)用再和A客戶結(jié)算,請問這些業(yè)務(wù)這些我應(yīng)該給A客戶開具什么發(fā)票呢?收到B公司的會議發(fā)票我需要找他們拿會議記錄和簽到表嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)??萍肌⑸锟萍碱I(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計(jì),園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對方也需要我們開具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個開具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
請教老師,我們是一般人,年銷售產(chǎn)品的主營收入500萬左右,我們的主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)也有技術(shù)咨詢服務(wù),我們現(xiàn)在談了一筆業(yè)務(wù),對方給我們一個100萬的技術(shù)合同,我們公司8人,提供技術(shù)咨詢,這個100萬,屬于技術(shù)咨詢,與整體業(yè)務(wù)比較,合理么?謝謝
營業(yè)執(zhí)照上的范圍有:一般項(xiàng)目:文藝創(chuàng)作,組織文化藝術(shù)交流活動,會議及展覽服務(wù),社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù),市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,廣告設(shè)計(jì)、代理,廣告發(fā)布,廣告制作,項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,)旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢服務(wù),票務(wù)代理服務(wù),旅客票務(wù)代理,軟件開發(fā)。 公司是做研學(xué)的,場館內(nèi)有一個地方是食物區(qū),賣些面包飲料雪糕糕點(diǎn)什么的,是別人在經(jīng)營,我們不收租金只分點(diǎn)凈利潤,到時(shí)我們開票是開給他們什么稅目合適,我們有這個開票范圍嗎,謝謝老師
我們國內(nèi)公司的經(jīng)營范圍:電子商務(wù)平臺的開發(fā)建設(shè);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);翻譯服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口,等等 目前我們的業(yè)務(wù)是給香港公司做亞馬遜的代運(yùn)營服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),合同明確是出針對MAu品牌在平臺的搭建,營銷推廣,雙方聯(lián)合運(yùn)營等; 目前的問題是:現(xiàn)在有一個新的項(xiàng)目(可能是自己私人搞得的代運(yùn)營項(xiàng)目,收入也不會進(jìn)到此國內(nèi)公司的),和香港公司沒有關(guān)系的項(xiàng)目,目前有些費(fèi)用(商標(biāo)注冊1萬元,IP服務(wù)費(fèi)1千元)需要國內(nèi)公司支付,那么我國內(nèi)公司可以付款嗎?
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個對方也已經(jīng)開票 這個分錄這樣做遞延收益還差900沒有轉(zhuǎn)出去呀,請老師幫更正一下
老師你好,如果銷售行業(yè)一般納稅人開出去的專票是13個點(diǎn),那開出去的普票可以開3個點(diǎn)的嗎
老師,商貿(mào)公司開給建筑公司的發(fā)票,建筑公司要求備注,開票的時(shí)候忘記備注了,可以不備注嗎
老師,我們從外邊找機(jī)構(gòu)做研發(fā)專利的費(fèi)用計(jì)入什么科目
消毒柜一般按照幾年提折舊啊老師
老師,去年我們收到的玉米發(fā)票抵扣了,銷售也開給另外一個公司了,現(xiàn)在稅務(wù)局查到之前的發(fā)票要做轉(zhuǎn)出,那開出的銷項(xiàng)也得沖紅吧,那這個稅款要補(bǔ)交上,銷項(xiàng)怎么調(diào)整
裝修公司假如原來與甲方簽訂合同金額50萬元,結(jié)算額53萬,后來因投標(biāo)問題,甲方要扣我們10萬違約金,我方也同意他們扣款,我們已給甲方開票42萬,違約金在這個項(xiàng)目里扣6萬,在另一個項(xiàng)目里扣4萬,我們請款甲方要求提供全額發(fā)票,我們能給開53萬的發(fā)票嗎?還是開47萬的發(fā)票,再補(bǔ)開5萬發(fā)票就可以了?這種情況怎么處理?
還是不明白印花稅,在稅務(wù)軟件能自動生成嗎
市場監(jiān)督管理局讓準(zhǔn)備年報(bào)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,年報(bào)不是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師你好 請問,歸集公司人工成本,取數(shù)是取那個數(shù)據(jù),是工資表上的實(shí)付金額數(shù)和社保、公積金單位部分,還是應(yīng)付工資+社保、公積金單位部分
一般納稅人可以開普票嗎?
你好,可以的,可以開普通發(fā)票。
如果開普票,需要繳納增值稅嗎?
你好是的也是一樣需要交的。
好的,謝謝老師啦!
你好,不用客氣的了。